你好,没有的就会是5%小微企业的
老师您好,请问一下,现在不是有政策说企业收到收据不超过500元的收据可入账抵税,有没规定说每个月总的收据合计不能超过多少金额呢? 另外:有规定是什么类型的收据才能入账吗?比如在快餐店收到的收据能入账抵税吗?
你好,老师,想请问下所得税费用科目是不是不影响企业所得税的计算,所得税费用影响的是企业的净利润对吗。如果是企业利润总额是100万,按照25的企业所得税,我是不是应计提借100*0.25的所得税费用,贷应交税费-应交所得税100*0.25,然后小微企业减免了100*0.20 借应交税费用-所得税减免 贷营业外收入。 这样是不是因为计提所得税费用是100*0.25的会使企业持有人的净利润减少的。
老是您好,我公司新成立一个外地分公司,有一些人员调整到分公司名下,这些人个税APP专项附加代扣公司已经默认为分公司,但是为什么我在分公司自然人个税扣缴系统中拉不到他们的专项附加数据呢?原母公司中相应人员已做离职并报送成功的。
老师,我们北京公司不经营了,让出纳居家办公,我们是想给出纳降一半的工资,这样合理吗?社保正常缴纳。暂时还不能注销,还有业务没有完成,只是办公室都没有了。
怎么区分 工业制造企业 半成品及原材料
老师,我们是外贸公司,每月会有一部分订单转内销,那房租和物流的进项可以抵扣吗
你好,小规模公司,一个季度电商的无票收入,超过30万要缴纳增值税吗
企业支付了一年房租24万,按每月平摊2万计算,要怎么做凭证?
老师这个报税是报7-9的收入,是所有开票收入和不开票收入嘛?
非全日制劳务合同和非全日制用工合同区别是什么?非全日制有什么条件?非全日制必须是长期的吗?短期的可以吗?短期的可以多短呢?
公司25年1月份开了一笔专票价税合计283万 然后25年7月份 把1月份开的这笔专票部分冲红了120万 又在当月(7月份)重新开了一笔专票价税合计118万 我想问一下 这个月季报印花税 我该怎么申报吖
2024年做了一笔分录:借:预收账款 贷:营业外收入 现在跨年发现营业外收入科目用错了,现在要把营业外收入调成应收账款,跨年调账得分录怎么做?
即使本季度本年累计利润总额120元,企业所得税应缴纳5%,120*0.05=6元,是这样吧?
是的,你的计算是对的