1. 销售提成的分录 计提时(根据销售业绩计算应发提成):借:销售费用 —— 提成贷:应付职工薪酬 —— 提成 实际发放时:借:应付职工薪酬 —— 提成贷:银行存款 / 库存现金(若涉及个税代扣,需加贷:应交税费 —— 应交个人所得税) 2. 卫浴花洒的运费和安装费入账 属于销售过程中发生的直接费用,计入销售费用:借:销售费用 —— 运费销售费用 —— 安装费贷:银行存款 / 库存现金
老师,销售锅炉,我们开给甲方的是锅炉发票,现在我们的成本票是设备款和安装费,还购买了一部分辅助材料,这部分辅助材料怎么入账
老师我们公司免费给客服提供材料和安装工程、我们客户是不需要支付费用的,我这个怎么写会计分录了
借销售费用 贷其他应付款安装商家 广告安装合同支付给商家是写这个分录吧?
老师还有就是,是不是所有的生活开支都写比如,我刚刚用微信支付的肉片和安装暖气片加人工费这种怎么详细记账呢老师 借:管理费用 贷:其他货币资金
老师,我们是做内账的,不涉及到外账,就是我们的运费和装卸费一般都是计入到库存商品中,进货进来了是借库存商品,贷,应付账款,装卸费,运费,等老板娘付了这个装卸费运费那么这个时候的分录是借应付账款运费装卸费贷库存现金,是不是这个成本费用就不用提现了,因为我们在结转成本的时候,已经把这个运费和装卸费结转掉了,那我这样子写分录是不是对的?是不是就不用把什么运费和装卸费再放到管理费用里面去了
接电工人接配电箱的钱能开成建筑服务安装服务吗
老师咨询一下计提所得税怎么计提呀,还有新版的企业所得税,也是填写累计金额吗,1-9月份的吗
请问这个科目余额表哪个不平了
这个报季度所得税这个怎么填写(是否存在资产损失)
老师,我们公司今年给客户提供了服务,还没有收回款项,也还没有开票,但是现在需要做内账核算,那老师,分录需要怎么写?
老师,想问您一下,社保和公积金每个月截止的时间在那里能确定准确的呢
小规模纳税人开专票3%税率减按1%,如何做分录,体现出应交增值税多少,减免增值税多少,实缴增值税多少?
老师您好 请问企业注销是先要办税税务注销再公式吗?如果顺序有误 会有影响吗?现在先弄了公示 才弄完税务清算
老师,大学实习生和涉及劳务报酬人员(跟公司直接签订的临时合同,申报了一个月劳务报酬)的工资属于残保金计税范围吗?企业2024年8月注册的每月在职人数为1人,残保金人数是5个月合计5人/12*5个月吗
老师,开建筑服务电子发票项目名称和建筑服务发生地为必填项并且已经在发票上显示,备注栏还需要重复填写项目名称和建筑服务发生地吗?