你好,通常来说,管理费用是负数,是无法通过的。 最好是等哪个月管理费用 超过了需要红冲的金额,再做相应的调整
汪老师在吗?或者哪位老师在,帮我指点下,我刚才点错结束提问了。 这个工资表是9月的,10月发,这么做可以了吗?刚才汪老师指点了下,借:管理费用31278贷:应付职工薪酬31278 还有计提 我还是没看明白31278这个数怎来的,谢谢了
老师您好,我的2020年汇算清缴的报表的时候,应付职工薪酬是正数,但是我账上的是负数,原因是我为了调整管理费用这个科目,当时管理费用是正常用来计提工资的,但是为了跟汇算清缴报表一致,我就把计提工资的分录去掉了6个月的,只做了发放工资的分录,然后管理费用核对上了,但是又导致我应付职工薪酬现在不合适,这个应该怎么调整呢老师
一个企业他发生了一笔工资退回,这个时候借方是银行存款,贷方是应付职工薪酬,那这个时候因为他的借方不是任何费用类科目,我怎么才能做到应付职工薪酬的贷方和费用类的借方勾稽呢?就比,他后面冲减做的是红字冲减,就导致,现在管理费用的借方比应付职工薪酬的贷方少了退回的工资数。麻烦老师写下完整的分录
当时是预付给职工的一年到两年的工资,借:应付职工薪酬贷:银行存款然后就每月分摊,借:管理费用贷:应付职工薪酬可这样到年末没有分摊完,出现负数,该怎么办呢?这个不能出现负数吗?是不是开始分录就做错了?该怎么改正?老师麻烦讲解一下吧
当时是预付给职工的一年到两年的工资,借:应付职工薪酬贷:银行存款然后就每月分摊,借:管理费用贷:应付职工薪酬可这样到年末没有分摊完,出现负数,该怎么办呢?这个不能出现负数吗?是不是开始分录就做错了?该怎么改正?老师麻烦讲解一下吧,没有计提呢
同一法人公司,或关联企业,互开发票,有三流证明,属于虚设收入吗
现金流量表中,本月金额期末现金余额与本年累计金额期末现金余额为什么不一致呢?
您好,我公司2022年开具的农产品收购发票,今年冲红后又原金额重开,2022年收购发票已经抵扣,请问税务怎么处理?
目前在深圳 怎么知道社保要不要补缴
老师你好,减资从100万减到10万,需申报印花税吗,需缴多少,是按年申报还是按次申报
个体如何申报个人所得税
请问社区发给老人的鸡蛋,洗漱用品等记入什么费用
个人往外出租这个房屋土地,对方公司要让开那个发票,他税点是多少呀?
老师,请问亚马逊7月结算报告平台转入美元户6663.58美元,而美元账户的7月银行明细显示有两笔提现,合计7500美元,都入账后,我的美元账户余额是负数,为什么,该怎么处理
工业企业生产硅胶材料,是一般纳税企业,因为生产出来卖出去的产品毛利大概有50%,按这样交增值税要交好多增值税,老板交增值税交的心痛,这种有什么方法弥少交点税呢?
但是后面这个公司都不经营了,也没费用发票进来了
你好,那就只能强制调整,使得当月费用是负数了
负数是不是过不了
你好,是的,我这边管理费用是负数,是无法通过数据检查的