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老师,你好,我是简易征收,应税局要求,在今年二季度预缴了1500万收入的增值税,当季按此收入也把附加税及印花税一并都计提申报缴纳了,之后这几个月我都是按当期真实的开票收入做未开票收入红冲,附加税和印花税因为之前也是按那个金额缴纳过了,所以想问一下,我现在后悔后面印花税按0申报没问题吧,等我的收入超过了之前的,我再按多出部分申报,对吗?

2025-10-20 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-20 16:09

这样做有问题。印花税得按实际发生的应税行为(比如签合同)申报,不是看收入是否超之前预缴数。当期没应税行为才能 0 申报,有就得正常报,哪怕之前缴过,不然可能有处罚;等收入超了再报超出处,只适用于增值税,不适用于印花税。

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快账用户9266 追问 2025-10-20 16:12

那我之前按预缴的收入已经缴过了的,该怎么办呢

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齐红老师 解答 2025-10-20 16:15

交了就不用再交了哦

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快账用户9266 追问 2025-10-20 16:44

知道了老师,那我本季度按0申报,要把之前的多预缴的冲完才能申报

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齐红老师 解答 2025-10-20 16:47

同学你好 对的,是这样

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