您好,可以的,这样没有问题
供应商的返利,每个月计提做分录:借应付账款 待其他业务收入,还是借其他应收款 待其他业务收入,或者别的好?
我们是4s店,我做内账,平台返利50万我做账时 借:应收账款—返利 贷:其他收入 平台返利50万抵车款70在预收账户里。返利和预收账户都是在厂家系统里。。我想问下返利50万抵车款(在预收账户里)这一步的会计科目咋样做???
老师,我们内账,一笔利息款转机器款,但是利息是算了两年的汇总7万,老板说要体现应收的7万,我们正常是借应收账款_机器款 贷其他业务收入_利息,但是,利息收入不是这一个月的,分摊到每一个月,所以贷方应该再挂一个科目,冲后面的利息收入。 可以借应收账款-机器款贷其他业务收入-利息 其他应收-利息吗?以后每个月借其他应收贷其他业务收入_利息
老师,上游厂家给的返利 ,我们也给下游的经销商,给下游经销商的返利可不可以借:其他应收上游厂家某某返利,贷应付账款某某返利抵货款。 然后上游厂家给我们的返利,没到账,怎么做
商业流通企业,收到供应商的现金返利,我们给经销商的返利,和经销商以返利冲减货款分别怎么入账?
老师,抖音来客,抖音给我们补贴52元,我们已经做到9月账里了,10月让我们开票,那开出去票我们怎么做账,9月已经做无票收入了
老师,我们是免增值税企业,申报企业所得税,营业外收入需要把增值税免税部分计入吗?系统提示
纳税人将以征税的车辆购置税退回厂家的话,每满一年扣10%,如果没满一年的话怎么办?5个月 和 7个月,怎么规定
资产负债表的货币资金期初数是81507,货币资金期末数是-107915。存货是23915.13。请问负债和所有者权益的期初数和期末数要怎么填写?
公司的一般户可以用于日常收支,工资,缴纳税费吗?
老师,请问下: ①我们收款10000,开票甲方6%给我们税补10000*0.06=600。销=100600; 我们付给下游9000,开票要收9%(6%专票),进=9000*1.09=9810 ②第一种:款项和税补单独分月两笔打款和开票 第二种:一次性含税补打款、开票 这两种有区别?加上利润应交税金部分扣除后我们实际上利润率呢
老师,我的公司给员工缴了社保,那工人的工资估计超过多少钱需要交个税啊
进项税要勾选销项税要勾选吗?
老师,请问股东把其他应付款转为实收资本,需要办什么手续吗?(朴老师)
公司除了办公地址房租外,如果还有几个给员工租的宿舍房租入账,与中介的合同是公司签订的,付款也走的对公账户,这种情况合理吗?
那请问如果是做外账,涉及税务,这个业务要怎么做呢
这个返利有两种方法,要么就是对方红冲,你们冲成本,要么就是你们开发票,然后确认收入
这个对方是把返利红冲在了后面提货商品里面,比如后面提货商品100,返利10,开票就商品100,下面再开个-10
那这种外账是要怎么做呢
比如对方红冲发票
借:应付账款
贷:主营业务成本
应交税费-进项