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供应商的返利,每个月计提做分录:借应付账款 待其他业务收入,还是借其他应收款 待其他业务收入,或者别的好?

2022-01-01 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-01 09:49

选择第一个 你们和他的往来科目就是应付帐款的吧

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快账用户6776 追问 2022-01-01 09:52

对,但是用其他应收款可以更能区分货款和返利啊

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齐红老师 解答 2022-01-01 09:55

是的 但是一个客户一个往来科目就可以的

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选择第一个 你们和他的往来科目就是应付帐款的吧
2022-01-01
借:其他业务成本1203.54,贷:其他业务收入1203.54就成
2024-04-10
学员你好,上个月借的备用金分录是借:其他应收款 这个月拿来报销,是借管理费用 待:其他应收款
2023-02-09
您好,没错就是这么做账的
2022-07-27
你好 你们实际业务 先转给业务员 ;业务员转给供应商; 是可以这样走分录的
2021-07-14
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