你好,免的增值税不需 计提,不需要计入企业所得各部;
老师,我们是餐饮酒店,今年施行免税政策,免税得增值税我们需要计提出来做营业外收入缴纳企业所得税还是不需要计提不计入企业所得税
2022年小规模增值税免税,还需要计提吗?免的增值税是否要计入企业所得税应纳税所得额
您好,老师我想请问一下,我们跟政府签了协议,按比例返还增值税和企业所得税,计入营业外收入-政府补助,这个是否需要缴纳企业所得税?
老师,小规模减免的增值税,需要计入营业外收入,缴纳企业所得税吗?
老师,我们是免增值税企业,申报企业所得税,营业外收入需要把增值税免税部分计入吗?系统提示
贷款,餐饮,居民日常服务,娱乐服务为什么开普票
如果按交税开票和未开票那个交税少过
老师,这里的面80000平方米,不用换算成8万吗?
转入注册资金和赎回理财产品 两个会计分录怎么写
个人独资点填报经营所得时,弥补以前年度亏损哪里需要手动填还是自动出数据?老师
老师,有销售退货的,请问退货的是需要跟正常采购的发票分开来开具吗?现在有个问题就是我们退货的单价比当月采购的平均价要低。请问这种退货的要怎么开具发票?
其应付的期末余额是负数的话,是不是代表其应付在借方?如果其应付为-1,然后科目重分类,借其应付1 贷其应收1,那这样不就是其应收-1了吗?其应付的正数是在贷方对吧老师,那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了,而且这样-1和-1不就变成-2了,我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收,请老师解答一下
虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石,进行打赏,第三方平台开具的技术服务费发票,这种发票是否可以直接计入成本?还是作为广告推广服务,按照收入的15%入账
公司是小规模纳税人,7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车,这个月申报增值税的时候,系统提示发生了应税行为需要进行申报,但是税务系统里面没有显示买卖的金额,我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报,申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入,营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录,缴纳增值税的会计分录,怎么做
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
老师,我们是一般纳税人,也不用把免税的销项税额做营业外收入缴纳增值税嘛,我在听企业所得税的时候说需要缴纳企业所得税,我现在有点糊涂
你好,直接减免的部分我们并没有收到款项,所 以不需要确认销项税额,也就不需要转入营业外收入的;