收到退休员工补交的医保现金,贷方记 “其他应付款 —— 医保(个人部分)”,不用直接贷或红字借 “医疗保险”。 后续代缴时,再借 “其他应付款 —— 医保(个人部分)”,贷 “银行存款”。

老师好,请问,我单位1月的时候帮员工办理了退休,该员工2月退休,2月应该交医保的,但是医保局的手续只交到了1月,就是,员工要交300个月的医保才能退休,但是工作缴费只交了133个月,实际上应该交134个月,但是最后一个月社保局没扣钱了,然后员工一次性补足剩下的167个月的医保费,然后因为单位部分最后一个月没扣到,现在我们要把最后一个月没有给员工交的单位部分社保费发给员工,应该怎么做分录,用什么原始凭证
请问老师个人补交给单位的医疗保险金进公户了,怎么做借贷方会计分录
请问老师,单位补充医疗保险计提后,统一交给集团管理,如果有员工报销医疗费用年底统计完毕后,次年集团把钱打给我方单位,再给职工。计提的时候借 管理费用 贷 应付职工福利 上交集团 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 。请问老师收到集团给员工报销的怎么做账
老师,请问2022年11月补缴了2021年因为医保基数调整补齐的金额,补计提这个费用。做会计分录时,借:管理费用-医保费(单位部分),贷:应付职工薪酬-医保费;;支付时:借:应付职工薪酬-医保费;贷-银行存款。因为是是补2021年的医保费,我们可以计提在今年的管理费里吗? 谢谢老师的解答。
老师我刚开始记账是借:管理费用-职工薪酬-医疗保险贷:应付职工薪酬-医疗保险,现在我的吧这个借方的借:管理费用科目换为管理费用-劳务派遣薪酬科目,我应该咋做会计分录
小公司,七八个人,员工生育津贴,跨年才给,可以简单做账,冲减当年工资吗。 借其他应付款, 贷管理费用-工资, 银行存款
老师你好,不是法人,给公司投入的款怎么做账
老师好,西安市企业能通过电子税务局缴纳社保吗
这个不是多计提的,就是管理费用的明细
老师,一个项目留多少利润合适,项目合同金额在40万左右
请问老师,采购的货物2420对公支付的,对方开专票3200,这个还涉及出口退税,发票金额开多了,怎么办
破产重组资金移交借什么
有个异地项目预缴了企业所得税,但公司整体是亏损的,不需要缴所得税的,那我预缴的所得税一直挂账上吗?以后公司可以冲抵吗?
老师,自然人扣缴客户端,代扣代缴的个税扣多了,怎样申请退税
如果10月份开了2张发票,1月份要作废红冲,1月份没有开发票出去,那么2月份申报1月份增值税的时候是负数吗?
老师,我们不做其他应付款这个科目,就直接当月做医保,当月计提
当月计提当月缴纳吗?先发工资后交也得用其他应付款