根据业务实际申报税目,申报错了,就更正申报
老师您好,我们公司是做研发的,跟客户签订的技术开发合同,我们在申报印花税的时候,我们这个税目是写买卖合同,还是写技术合同?
印花税买卖合同是不是指的货物,我们是做的运营服务,是不是申报技术合同,已经申报买卖合同有啥英语么
印花税是0,申报的时候有买卖合同和技术合同,我指申报了买卖合同金额0,技术合同未申报,现在待申报里还显示印花税待申报,是不是技术合同也要0申报呢,我要怎么修改申报表呢
老师 我们公司印花税的应税税目是“技术合同”,但是我们签的合同是原材料、周转材料的采购合同和商品的销售合同,像这种情况需要缴纳印花税吗?
老师,我们是餐饮行业,我们的印花税核的税目有,技术合同和买卖合同,我们应该怎么计算印花税,按照那个税目来计算
那这种情况,我更正3个季度的增值税申报,重新入账能行不,这个会不会风险也大
老师请问,怎么在税务局系统上查一二季度的申报报表?
公司给代管账户付的款而且开了票怎么写会计分录,
小规模纳税人,减免的2个点,所得税纳税表上,用填到营业外收入那吗,系统上有提示
购承兑50000付款49800,凭证怎么做
社保调基和财务做账有哪里需要调整吗?比如补缴1-9月份上调保险部分
生产企业多道工序在半成品下面怎么设置明细科目
老师,同一张发票上,可以开产品和劳务吗?都是13%的税率
老师,个体户,个人经营所得1-9月有收入,没有成本,预估填可以吗,投资者减除费用专项扣除怎么填
老师好!企业所得税申报页面现在有一个新增职工薪酬,已经计入成本的职工薪酬是指产线员工直接人工成本吧?管理部门职工薪酬不算的吧?实际发放员工薪酬是指已经发了的部分吗?计提未发的不算吧
老师更正申报里边好像只能改金额,税目改不了?
重新采集税目申报,错误的申报0申报就行
老师,税款缴过了
那么只有去税务大厅处理了
老师,如果税款和税率都是一样的,还有必要改吗?
税目不对也不行的,必须要改