根据业务实际申报税目,申报错了,就更正申报

老师您好,我们公司是做研发的,跟客户签订的技术开发合同,我们在申报印花税的时候,我们这个税目是写买卖合同,还是写技术合同?
印花税买卖合同是不是指的货物,我们是做的运营服务,是不是申报技术合同,已经申报买卖合同有啥英语么
印花税是0,申报的时候有买卖合同和技术合同,我指申报了买卖合同金额0,技术合同未申报,现在待申报里还显示印花税待申报,是不是技术合同也要0申报呢,我要怎么修改申报表呢
老师 我们公司印花税的应税税目是“技术合同”,但是我们签的合同是原材料、周转材料的采购合同和商品的销售合同,像这种情况需要缴纳印花税吗?
老师,我们是餐饮行业,我们的印花税核的税目有,技术合同和买卖合同,我们应该怎么计算印花税,按照那个税目来计算
老师,我是外贸企业,为出口货物买的包装袋,进项税能退税吗
购买商标的费用如何入账,没有发票回来
老师,湖南之前一个员工的生育津贴,我还没操作,现在填写申请生育津贴天数,天数填写158天吗
河北雄安的税收优惠政策,高新企业的
老师,请问个人代开运输费发票怎么交税的,按多少缴纳
老师请问一下,融资租入固定资产的发生的管理费,留购价,利息费用计入什么会计科目 ,小企业会计准则
老师,我单位25年有一笔劳务费用,支付了款项,但是发票没开。开26年的发票不可以了吧
老师请问下运输公司收到柴油的发票金额较大,6辆车每个月要20万左右的柴油款,可以当月进入成本吗?还是要先进原料-柴油,按每次领用结转成本,因为是外账柴油进销存也自己编的,如果可以当月直接入成本的话可以减轻工作量
老师:您好,我们是小规模,2025年第四季度开了87000的发票,我做账是直接借:应收87000,,代:主营业务收入87000,第四季度申报的时候我是按照870报增值税还是不含税的收入来申报了?
老师好,请问季度所得税己实际支付给员工工资取数取应付工资借方数发生数1-12月累计数与个税申报系统1-12月申报收入累计数一致(但个税申报系统申报包含社保个人自负部分的,这部分要不要扣除,还是不要扣除的),直接申报系统收入相加填进去就可以了
老师更正申报里边好像只能改金额,税目改不了?
重新采集税目申报,错误的申报0申报就行
老师,税款缴过了
那么只有去税务大厅处理了
老师,如果税款和税率都是一样的,还有必要改吗?
税目不对也不行的,必须要改