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老师,您好,之前账面上虚增的应付款,这季度有收到多的发票,可不可以冲掉之前的暂估应付款,然后再做列库存商品等贷应付账款XXX?

2025-10-21 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-21 10:22

您好,意思是这个是前面暂估的应付账款,是吧

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快账用户7427 追问 2025-10-21 10:23

是的是的

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快账用户7427 追问 2025-10-21 10:24

也有是之前虚增的

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齐红老师 解答 2025-10-21 10:25

这种把暂估的成本一起冲掉,按有发票的来做

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快账用户7427 追问 2025-10-21 10:26

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-21 10:28

不客气,很高兴为你服务

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相关问题讨论
您好,意思是这个是前面暂估的应付账款,是吧
2025-10-21
同学你好! 你的理解是对的,就是把之前的用红字冲掉,然后来发票后,重新按照发票金额做账。
2020-10-29
你好,可以按你的思路与分录处理。
2020-12-17
你好; 先去暂估处理哈; 到时汇算之前取得合理发票都可以 直接附凭证后面去即可。 可以的
2022-04-20
你好,很高兴为你解答 在汇算前取得发票就不需要反冲了
2021-01-15
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