所有职工的工资,只要做到了成本费用里面的。管理费用的也算 实际支付出去的是应发工资。这里面包含着支付出去的个人负担的个税、社保和公积金。没有支付的不算。

你好:老师,我上个月的工资已经做了计提工资借:管理人员职工薪酬:19684.62元,贷:应付职工薪酬:19684.62元,我上月有人离职先发了一部钱,借:应付职工薪酬2096.39元,贷:银行存款2096.39元,但这个月有新增人发工资 金额为4800元,我现在实际发工资是不是借:应付职工薪酬22388.23元,贷:其他应付款员工社保1552.92元,贷:银行存款20835.31。
老师,我21年计提了一笔职工薪酬在汇算清缴时既没有实际发放也没有纳税调增。我现在准备直接把该笔职工薪酬截止今年汇算清缴还未发放的部分调增在22年企业所得税汇算清缴里,还是该笔职工薪酬全额调增,不管发没发?
老师,企业所得税申报,事项1职工薪酬那里,已计入成本费用的职工薪酬是应付职工薪酬贷方1-9月累计数,实际支付给职工的应付职工薪酬是借方应付职工薪酬~工资部分,这里面还包含去年12月份的工资,也需要算在内是吗
老师,小微企业季报本季无收入与成本,企业所得税季报新增有一栏资产损失填是还是否,已计入成本费用的职工薪酬填发生额的贷方吗?实际支付的职工应付职工薪酬填写应付职工薪酬的发生额的借方金额吗?
老师,企业所得税预缴申报,实际支付给职工的应付职工薪酬,是只填列实际发放给本单位人员的工资吧,我们单位还支付了劳务报酬,跟员工(按工资薪金)一起申报了个税,不是本单位人员按劳务报酬报,申报的时候当期收入是1.5万,1万是工资薪金,0.5万是劳务报酬
车辆购置税是几个点,老师
郭老师,我们收到一达通的款,我们是出口企业,平台帮我们收汇,转给我们人民币,我们收到怎么做账,会有哪些差异,差异做什么科目
26年红冲25年的销售专用发票,请问红冲后,这个账务要怎么做呢
待划转对公收款业务清算款项,2.09,怎么做分录
对公收款清算怎么做分录
老师,1.每月办公室的电费,物业费这些需要做计提?2.员工自费垫付物业费,报销时直接付给员工就行对?
老师,以前年度损益调整,对公收费少记,导致银行对不起 借以前年度损益调整 贷银行存款 这样做对吗
22年有一笔食堂垫付款,25年确定无需支付此笔款项,应该怎样做账,后面需要哪些附件
老师,我们外购的机器,捐赠给出去,没有取得相关收据,账务里怎么记账?
发票是24年12月开的1000元,25年1月报销费用,但当时未计入这笔,25年12月补录这一笔,并将24年开的发票1000元粘贴,有影响吗?
比如截止九月份第三季度7-8月份工资发放了,9月份的工资要10月份才发,实际发放薪酬那里就填7-8月的工资数据对吧
你好,实发薪酬这里填写的是一到八月份的 这里填写的是年累计
那计入成本的薪酬是填写7-9月份还是1-9月份
你好,是一到九是本年累计呀