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请问如果出口退税申报13万退回了13%的税,那么这个13万还需要交增值税附加税吗?

2025-10-21 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-21 13:55

不需要。出口退税退回的 13 万是退还企业此前缴纳的增值税,不属于 “实际缴纳的增值税”,而附加税以实际缴纳的增值税为计税依据,所以这 13 万不用交附加税。

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快账用户4868 追问 2025-10-21 14:09

好的,请问企业所得税是按什么交的?

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齐红老师 解答 2025-10-21 14:13

同学你好 这个是按利润

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快账用户4868 追问 2025-10-21 14:13

怎么单独算一张收入要交多少企业所得税?

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齐红老师 解答 2025-10-21 14:17

这个就是收入减去成本费用然后乘以所得税税率

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你好,是的,有的地方税局是这么算的,但有的地方是按增值税留抵退的.你要看你当地的税局是怎么计算的
2022-01-06
您好,如果真的按照内销的话是可以抵扣进项税的。
2025-04-01
本月的退税13万是针对出口业务的免抵退税,而不是用于抵扣进项税额的。因此,即使后面月份需要交增值税,也不会影响本月的退税金额。 需要注意的是,如果后面月份的进项税额留抵金额超过13万,那么超过部分需要缴纳增值税,而不是免抵退税。 此外,如果后面月份有交增值税,那么这些税额可以在计算应纳税额时从销项税额中抵扣。但是,这些税额不会影响本月的退税金额。 总之,本月的退税13万是针对出口业务的免抵退税,后面月份的交增值税不会影响本月的退税金额。
2023-11-20
同学,你好! 退的税不需要交企业所得税 收入-成本=利润,这个是需要交企业所得税
2022-04-30
你好,这个月全部都是出口,没有内销的。
2025-09-11
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