不需要。出口退税退回的 13 万是退还企业此前缴纳的增值税,不属于 “实际缴纳的增值税”,而附加税以实际缴纳的增值税为计税依据,所以这 13 万不用交附加税。

老师您好,生产型出口企业,例如留底60000,没有进项转出,退水率13%,没有内销,退税75000,只能退回60000,请问另外剩下的15000,交附加税是吗?用交增值税吗?这15000,怎么办还可以退吗?
我司是一个进出口外贸公司。 若进口一批货物,成本100万,进项税13万。 出口的时候收入200万, 出口是0税率,无需交增值税,可以申请进出口退税,退税额为13万。 请问,这笔交易需要缴纳企业所得税吗?
出口发票开错税率,把0税率开成13%税率,这个月我交了增值税和附加税,那我怎么把这个交的税款退回来?
出口发票开错税率,把0税率开成13%税率,产生的增值税和附加税,我这个月交了,我这个月开了红冲了,那我能退回来税款么
老师,你好,出口业务,上月留抵58万能开504万发票,这个月如果开600万发票,那是不是94万万交13个点增值税,那这58万的留抵还能退税吗
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
老师,在哪可以查到2025年所有公司申报的收入
小微企业向银行借款用交借款合同印花税吗?税率多少?如何申报?会计分录?
我们让分包方多给开了点发票 代发工资也做了 发票也开了 就相当于成本多了一倍 把合同改一下 这样风险不大吧
好的,请问企业所得税是按什么交的?
同学你好 这个是按利润
怎么单独算一张收入要交多少企业所得税?
这个就是收入减去成本费用然后乘以所得税税率