你好; 到时电子税务局- 一般退抵税管理 - 里面可以申请退税的
您好 我公司是出口退税率0% 出口率为0%,之前的会计本年有2个月开了外贸普票都按照有税率开了,本月我把错的那几份发票都开成了免税。请问我接下来该怎么处理?
老师,一般纳税人,上个月开进出口发票的时候 开了13%的税率,本来是0税率,导致现在要交税,然后这个月我将发票红冲之后,这个税费能退吗
老师,上个月出口发票税率0错开成13%了,出现了30000多的销项增值税,本月增值税能不能全填在免抵退申报不体现13税率。然后下个月红冲13%也不申报。本月出口退税能否直接按正确的金额去申请退税?
免抵退出口企业,上月0税率开错成13%税率,本月已冲红,那我本月申报增值税的时候,能不能13%不体现,直接填在免抵退那一栏
出口发票开错税率,把0税率开成13%,那这个月进项需要勾选退税么?