你好; 你这个留抵进项税 是因为什么留下来的; 出口是出口退税的;所以 不会存在留抵部分的; 你还有内销业务是吗
老师,请问一般纳税人打个比方第一个月开专票4万,收到专票2万,交了增值税,第二个月开票6万,收到专票8万,税率都是13%的情况下,那怎么交增值税啊,可抵扣的是全部抵扣吗?还是一部分留抵啊,可不可以退之前第一个月交的增值税啊
老师,你好,出口业务,上月留抵58万能开504万发票,这个月如果开600万发票,那是不是94万万交13个点增值税,那这58万的留抵还能退税吗
老师如果这个月我们开票100万元,税率9%.销项税就9万元,进项票只有1.3万,那么这个月就要缴纳增值税77000元,那么下个月要取来进项5万元,是不是只能进项留底,不能去抵上月的增值税额,然后上月缴纳的77000元就这样交了,也不能返回来了
老师,我们本月第一次出口退税,上个月就开了一张出口发票金额57万,这次勾选进项票的税额是6万,在申报增值税的时候期末留抵税额是6万,那这个能退下来吗
如果说这个月跟去年持平,开票不含税,差不多526万左右 如果是纯13%的商品,是不是这样理解, 成本是510.68。 526*0.13-510.68*0.13=1.99万。那账上增值税留抵是有8万的。就不用交增值税了
老师8月份忘了一张进项票,抵扣了,没记,可以在9月补记吗
企业所得税申报表工资那个怎么填
老师季度财务报表怎么编制
老师您好,我们小规模纳税人要申报收入了,我也不知道老板想缴纳多少增值税,那我应该怎么问他?我就问他收入是100万,举个例子。。。。 他想报多少万收入?
老师 上月我记账 借 银行存款10万 贷 财务费用-10万 我这个月想调整,财务费用想减少5万,怎么调账
老师您好小规模纳税人如果一个季度的收入是32万。 那么缴纳增值税的计算 用32万还是用两万?
现在企业所得税申报表,资产损失这里啥意思
请问其他应付款多了几块钱跟发票不相等,外账该怎么做账处理?
你好,利润表营业收入本期金额和本年累计金额怎么填? 例如1~3月开票总额是1万,其中3月开票总额是8000,申报第一季度利润表时本期金额是填1万吗?本年累计金额系统自动生成是吗
上年度没有发票的费用计入成本 ,现在要如何调整
没有内销
可以的;如果符合要求的; 是可以申请留抵退税的
好的,谢谢
不客气的; 希望能帮到你