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老师好:报表上的增值税是5598.90元,税务局增值税填报金额是5598.88,这个怎么调报表?

2025-10-21 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-21 15:14

同学,你好
不用调,到时候做分录,差额计入营业外收入

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快账用户4132 追问 2025-10-21 15:15

具体分录是什么

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齐红老师 解答 2025-10-21 15:17

同学,你好
借;应交税费-未交增值税 5598.90
贷:银行存款 5598.88
营业外收入 0.02

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同学,你好
不用调,到时候做分录,差额计入营业外收入
2025-10-21
你好;   你 4季度报了没有 ;    电子税务局去报  -逾期申报去看看   
2023-02-09
你好同学!在申报表填写不含税金额,系统自动算出3%的税额,然后在免税那里填写免的2%的金额
2024-01-10
您好,专票交税填1行,普票免税填10行先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2024-01-10
同学你好 很高兴为你解答 是的 需要手动填写的呢
2021-07-14
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