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老师我22年5月增值税报表的上期留抵是1.58元 5月正好收到了税务局的1.58退税怎么做分录?增值税报表需要我填写什么吗

2023-05-28 20:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-28 20:40

您好,上期留抵税额退税会计分录如下:   借:其他应收款-增值税留抵退税 1.58   贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 1.58   收到退税时,   借:银行存款 1.58   贷:其他应收款-增值税留抵退税 1.58 增值税报表附2表21行进项转出

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快账用户1679 追问 2023-05-28 20:42

这个报表应该是自动带出不需要我做吧

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齐红老师 解答 2023-05-28 20:46

您好,这个是自动带出的,申报时您注意看一下哈

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您好,上期留抵税额退税会计分录如下:   借:其他应收款-增值税留抵退税 1.58   贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 1.58   收到退税时,   借:银行存款 1.58   贷:其他应收款-增值税留抵退税 1.58 增值税报表附2表21行进项转出
2023-05-28
同学你好 需要填写
2022-06-01
申报表就会在进项转出出现的
2023-05-11
你好,这样的话多交的相当于已交税金留底以后就可以。
2021-08-15
你好,借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出5万。
2022-07-08
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