你好,你试一下能手工修改那个本年累计数吗?
这个月纳税申报的时候,增值税实际比上月计提的多付了0.2元,导致上月的利润表少了这个0.2元,这个月要怎么调整会计分录呀?
老师,我这个月冲红了上个月的发票,账务和增值税纳税申报表要怎么填
老师,这个月报税的时候报表填错了,所得税比增值税少了10万,这个月改,还是下次申报的时候加上
老师,麻烦问下附加税上个月忘记申报了,这个月怎么补交呀,谢谢。在增值税申报表中哪张表哪个项目申报呀,
老师 上个月的报表 少填了30元这个月增值税纳税申报表 怎么加上去呀
注销前注册资本金要全部到位吗
老师,公司出售之前买的挖掘机,需要交几个点的税,之前的进项税已抵扣13%,一般纳税人
老师社保减员,只在社保网减员还用在去医保网减员吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版),谢谢
老师好,请问公司共需支付1500元修理费,在7月预付了1000元,8月收到修理发票并支付余款,请问老师2个月的分录如何做啊?谢谢
同省 不同市 的餐饮费或者住宿费是差旅费还是业务招待费
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师 想问下直播行业内账按发货确认收入还是按回款确认收入会好一些
住宿费发票 如果金额是6000多 怎么开开一项可以吗
国内运费险要不要一单一单跟订单号去匹配对一下?
一定要填写本月数 本年累计才能改正
你好,那你填到这个月的收入里面就行,跟你这个月的收入填在一起就可以的,因为你这个月的收入只要大于等于你税控盘里的数据都是可以申报。
保存不了!!!!!!!!!!!
你好,你表一填上这个添加上这个数了吗?
表一没有,填纳税调整这里吗
同学,可以的,填在那里就可以了。你再试一下。
这两个数字不一样了
你第二行的那个本年累计数能手工修改嘛,改成和第一行一样的。
不能的哦!!!!!!!!!!
哦,你好,不应该呀,我觉得按照我说的填写,你表一填上了,你表一的收入应该是等于你主表上的那个本月收入的。