你好,你试一下能手工修改那个本年累计数吗?
这个月纳税申报的时候,增值税实际比上月计提的多付了0.2元,导致上月的利润表少了这个0.2元,这个月要怎么调整会计分录呀?
老师,我这个月冲红了上个月的发票,账务和增值税纳税申报表要怎么填
老师,这个月报税的时候报表填错了,所得税比增值税少了10万,这个月改,还是下次申报的时候加上
老师,麻烦问下附加税上个月忘记申报了,这个月怎么补交呀,谢谢。在增值税申报表中哪张表哪个项目申报呀,
老师 上个月的报表 少填了30元这个月增值税纳税申报表 怎么加上去呀
l老师 请问我公司收到一次性扩岗补贴怎么账务处理?
开付款凭证收款凭证转账凭证等原始凭证从哪里来有什么要求
老师:您好!问题是这样的,公司帮员工承担个税,例如:申报金额:15000,个税1000,做的以下分录,借:管理费用-工资16000,应付职工薪酬16000 发放 借:应付职工薪酬-工资16000 贷:库存现金/银行存款 15000 应交税费-应交个人所得税1000,这个申报金额是15000,对吗?还有这样垫付的个税在职工薪酬里面,可以税前扣除哈
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月
老师 出纳在转账时资金用途有具体要求吗
老师,我有一个业务不知道如何处理,比如公司借款给A员工,但是却转给了B员工,其实我私底下处理的还是挂在了A员工这里了,是因为B收到后又转给了A员工,但是现在款还回来了,我怎么做银行余额都不对,因为收到还款的是公户,然后A收到后又把他转到了私这里来,所以2个银行存款的科目我不知道怎么做,因为不做一个银行存款的凭证余额又对不上,做了其他应收款这里又多了一笔
想开劳务加工费的发票要有什么要求吗
老师,我上个月销项税50000元,进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗,我✓选了。发现要交50000的税,,,吓到我了,,不是次月提交✓选还是得当月✓选的
一定要填写本月数 本年累计才能改正
你好,那你填到这个月的收入里面就行,跟你这个月的收入填在一起就可以的,因为你这个月的收入只要大于等于你税控盘里的数据都是可以申报。
保存不了!!!!!!!!!!!
你好,你表一填上这个添加上这个数了吗?
表一没有,填纳税调整这里吗
同学,可以的,填在那里就可以了。你再试一下。
这两个数字不一样了
你第二行的那个本年累计数能手工修改嘛,改成和第一行一样的。
不能的哦!!!!!!!!!!
哦,你好,不应该呀,我觉得按照我说的填写,你表一填上了,你表一的收入应该是等于你主表上的那个本月收入的。