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老师社保提多了其他应付款余额不是0,有余额了怎么办?就是因为上个月提多了,这个月实际比提少,是这样啊?提的时候走借:其他应付款-养老保险,贷:应付职工薪酬-社保费,这个月做了一张一样的凭证,方向相反的红字凭证冲掉它,又做了一张正确的,又做了一张是借:其他应付款-养老保险,贷:银行存款

2025-10-21 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-21 15:15

你好计提的借方应该是损益,你怎么算hi其他应付

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快账用户5201 追问 2025-10-21 17:32

管理费用也提多了,老师你说的不清楚,麻烦说清楚一些

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齐红老师 解答 2025-10-21 17:33

计提费用是损益类,你用的负债科目不对

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快账用户5201 追问 2025-10-21 17:35

不对,也没法。之前的账不是我做的,但是他现在这已经这样了。但是他要这样的话,就变成有余额了。怎么办呢?这其他应付款。

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齐红老师 解答 2025-10-21 17:36

你计提冲减其他应付款就可以

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你好,要冲回之前凭证额,再借应付职工薪酬 贷银存
2021-01-07
你好,学员,这个可以的
2022-09-17
你好,企业部分计提时,借:管理费用(或者销售费用等)-企业社保,贷:应付职工薪酬-企业社保;个人部分计提时,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款-个人社保;缴纳时,借:应付职工薪酬-企业社保、其他应付款-个人社保,贷:银行存款。 是这么计提的吗,是否有重复
2020-08-23
这样处理是对的呀,因为个人所得税是发工资的时候扣下来。
2023-08-21
你好 1. 计提工资包括个人社保金额 %2B个税金额的 2. 借记:其他应收款-社会保险费 贷:其他应付款-社会保险费 缴纳时借记其他应付款-社会保险费 贷记:银行存款 3. 你到时还得工资扣除 个人社保这样就平了。 借应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社会保险费 银行存款
2020-10-10
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