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老师,7-8月未开票收入,前会计没有申报,也没有明细,我做9月的明细清单,7-8月暂估个清单入账可以吗,也不红冲了,如果要都统计工作量就增加了,加班不高兴

2025-10-21 18:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-21 18:53

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-21 18:58

您好,可以,因为你是小规模纳税人按季度申报增值税,7月8月9月同属一个申报期,所以你在9月把7-8月未开票收入汇总申报不存在滞纳金风险,具体操作是:在9月账里做分录,比如借银行存款11万,贷主营业务收入11万,然后按季度总销售额(含7-8月无票收入和9月收入)计算是否超过30万免税标准,若未超过则免征增值税,若超过则全额计算应纳税额,例如总收入40万乘以百分之1等于4000元,分录为借银行存款40万,贷主营业务收入396000,贷应交税费-应交增值税4000。

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2025-10-21
可以的 可以这么做的
2025-07-11
1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。
2020-09-17
同学你好,根据你的描述,在税务上是已经认定做了加计扣除的。 虽然没有填写A107012表,但是在A107010表的25行有加计扣除数,是在28行做了加计扣除的。 最后祝你工作顺利,生活愉快!
2020-12-23
你这里按实际工资和社保入账处理。 交的社保正常计社保费用,工资正常计提发放处理就是了。
2019-12-06
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