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小规模纳税人,填报增值税申报表时,我们单位一直在货物及劳务里填报(我们主要经营生产出售酱油),但是季度开票开出服务费发票一张(我们为对方服务,收取的服务费给对方开出服务发票),申报时服务、不动产、和无形资产里自动出现开票的减免金额,这怎么处理?不用管直接申报吗?

2025-10-22 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-22 09:49

你好,你看下能下申报吗?这个里面就应该在服务填写

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快账用户4383 追问 2025-10-22 09:57

老师,地方教务附加和教育费附加不满30万不用缴纳,城市维护建设税缴纳就行,是吗?

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齐红老师 解答 2025-10-22 09:59

开了专票的是的,是这么做的

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快账用户4383 追问 2025-10-22 10:01

老师,我准备申报,它出现个这个,没问题吗?

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快账用户4383 追问 2025-10-22 10:02

老师你看一下,我拍了张图片,老师看一下能看清楚吗?

老师你看一下,我拍了张图片,老师看一下能看清楚吗?
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齐红老师 解答 2025-10-22 10:02

你好,它提示你是货物劳务纳税人吗?是的话可以提交。

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快账用户4383 追问 2025-10-22 10:03

出现下面的校验问题

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齐红老师 解答 2025-10-22 10:05

发票没有开错的话提交就行

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快账用户4383 追问 2025-10-22 10:06

校验问题:《增值税及附加税费申报表(小规模内税人通用)》,您为货物劳务纳税人,但服务、不动产和无形资产-本期数列填写了数值,请核实是否填写正确?石实际销售货物或提供应税劳务方需填写,否则无需填写。

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齐红老师 解答 2025-10-22 10:06

你好,我回复了,你看一下子。

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