您好,你说的这两种都不需要申报印花税

老师,我公司是办了一个职工食堂专门为员工提供中晚餐,是免费的。那每次食堂产生的配送菜也是有发票的,我每次都是做管理费用-福利费开支的。这次食堂购了冰柜1500元,还有为食堂装修了一下,让员工就餐环境更舒适 ,那收到冰柜发票及装修发票我要怎么做账呀。有点不知所处。请老师多多指点,谢谢
请问我单位办食堂,中午给职工提供免费午餐,肉菜等直接到税务局开发票,进管理费用职工福利费(不超14%),不要算到职工个人福利里缴个税吧,别的企业职工到不需要什么税吧?谢谢!
老师好,想问一下我家开了一个小小的火锅店,平常的账要怎么做,买菜什么的没办法开发票账怎么做,还有人员工资这块怎么处理,用签合同交印花税什么的么,还有要去劳动局备案么?交个税是不是就得报备吖?
老师好,公司的食堂外包给承包商为员工提供午饭,然后承包商开发票来,相当于是公司全包了员工吃饭的费用,这费用应该是计入职工福利费吧?员工要不要交个税?
老师,你好!问一下我们开的进项发票是“*经营租赁*打印机租赁费”和*信息技术服务*技术服务费发票,这两类是不是要交印花税,税目是哪两个呀?
商贸企业税负率达不到可有影响?有什么后果?
你好。老师。高新技术企业,对于研发投入中,每一项的料工费占比有没有要求啊,就是高新要复审的时候有要求吗?
老师:请问年底结账,必须要结转本年的应交税费-增值税 这个科目吗?
一般纳税人,买的二手货车,将二手货车再卖了,交几个点的税?
老师:采购没有发票,是让老板自己出款吗?
老师,客户退货,货款是付完的,现在应收是负数。金额不大,我要调整到哪个科目?
老师好,建筑公司介不介意申报高企呢,啥研发也没有,都是随便捏的,发票也是用项目上的发票凑数的,老板一根筋非要申报享受优惠政策,怎么劝退他呢
老师,请问在国企的内控中发现低值易耗品采用一次摊销法,但是有一些可重复利用的没有盘点,也没有台账,如何站在企业制度和内控的角度用客观的语言描述这个问题,谢谢
老师,个体户更换了法人 ,个税登录需要怎么更改?
老师,新公司法认缴资本应该怎么理解呢,24年7月1日以前成立的公司和以后成立的公司
老师,航天信息开来的380元,是给我们开票软件的服务费,开票名称是信息技术服务*云开票服务费,确定不用交印花税吗?还有这个福利费公司食堂买菜的钱,没有发票就是个人写的流水菜票,名称,单价,金额,这个也确定不用交印花税吗?
公司是主营什么的,这个种买菜是给员的工福利,不需要交,这个技术服务如果公司要交可以选技术合同,但这种费用类的,我从来没有报过,除非是公司开的技术方面的发票才申报
公司主营是塑料板和箱,这个买菜纯粹是食堂烧给员工吃饭的菜钱,做福利费的,这个不需要交印花税吗?航天信息开的那种软件服务费那确定不交了
这种费用类的,一般不需要申报,你们按主营的来交就可以了
税务局他查也只查主营方面的,这个费用类的他不会管的
我是报销售产品和购入原材料的印花税,做到买卖合同,其他没报。那个运费就是快递公司每天到我们公司来把产品运到客户那里的,每个月给我们开的运费,发票名称是物流辅助服务*物流运费,还有顺丰快递公司来拿件,比如寄样品啥的,每个月给我们开的运费,名称是物流辅助服务*收派服务费,这两个要不要报印花税?
运费按运输合同来申报,物流辅助服务这个不需要
那上面这两个运费一个是快递公司给我们公司运输产品给客户的运费,一个月有好几万,一个是顺丰快递的来拿件的派件费,一个月多点一两千,这两个运费都不用报印花税吗?
运输产品的按运输合同来申报,。快递费不用申报
第一个是物流公司每天来我们公司收产品,然后先运到他们物流公司再按地方分配好再给我们把产品运出去,一个月运费好几万,开的发票是物流辅助服务*物流运费。第二个是顺丰快递来拿的样品或者是急件,一个月最多几千,有时就几百,开的运费发票名称是物流辅助服务*收派服务费。就第一个那个一个月开好几万的那个物流公司填报印花税。第二个顺丰快递那个不需要填报印花税吗?
是的,把第一个报了就可以,第二个不用报