您好,你说的这两种都不需要申报印花税
老师,我公司是办了一个职工食堂专门为员工提供中晚餐,是免费的。那每次食堂产生的配送菜也是有发票的,我每次都是做管理费用-福利费开支的。这次食堂购了冰柜1500元,还有为食堂装修了一下,让员工就餐环境更舒适 ,那收到冰柜发票及装修发票我要怎么做账呀。有点不知所处。请老师多多指点,谢谢
请问我单位办食堂,中午给职工提供免费午餐,肉菜等直接到税务局开发票,进管理费用职工福利费(不超14%),不要算到职工个人福利里缴个税吧,别的企业职工到不需要什么税吧?谢谢!
老师好,想问一下我家开了一个小小的火锅店,平常的账要怎么做,买菜什么的没办法开发票账怎么做,还有人员工资这块怎么处理,用签合同交印花税什么的么,还有要去劳动局备案么?交个税是不是就得报备吖?
老师好,公司的食堂外包给承包商为员工提供午饭,然后承包商开发票来,相当于是公司全包了员工吃饭的费用,这费用应该是计入职工福利费吧?员工要不要交个税?
老师,你好!问一下我们开的进项发票是“*经营租赁*打印机租赁费”和*信息技术服务*技术服务费发票,这两类是不是要交印花税,税目是哪两个呀?
怎么可以少交点残保金,
老师,我初级农产品我暂估的时候按照一个价格假如是2元入账,然后我结转成本2元,下个月发现它到货是两个不同的价格,一个是4元,一个是8元,那我红冲上个月的暂估入账2元,是不是上个月结转的那笔分录也要对应红冲掉,然后本月按正常流程入账补充上去?老师麻烦给个分录过来,谢谢
计提工资7600元(应发),有代扣代缴的社保517.3,公积391金跟个税52,但是实际发放工资6639.7元,但是公司把代扣的个税金额一起发给职工(6691.7),会计分录应该怎么做?金额如何分配发放?
老师,公司销售产品,提供包送服务,但是公司没有送货车,都是喊的个人来送货,收钱的时候都是和送货运费一起给我们,但是这笔运费又不是我们的收入,请问有没有好一点的办法把运费分离出去
出口印花税申报基数要加上出口的收入?
由于前期差错,这个季度调账了,申报后台带出的利润表前后不符,但年累计数不变,是否可改变表里的明细数额,有没有影响?
老师,请问一下商务费用可以入账到时候调增的不哇
申请高企的研发人员,可以是劳务工吗?
老师好,一般纳税人销售二手车,票面税率是3,该怎么样做账呢?
老师 汇算清缴里面的资产总额是财务报表里面资产总额吗
老师,航天信息开来的380元,是给我们开票软件的服务费,开票名称是信息技术服务*云开票服务费,确定不用交印花税吗?还有这个福利费公司食堂买菜的钱,没有发票就是个人写的流水菜票,名称,单价,金额,这个也确定不用交印花税吗?
公司是主营什么的,这个种买菜是给员的工福利,不需要交,这个技术服务如果公司要交可以选技术合同,但这种费用类的,我从来没有报过,除非是公司开的技术方面的发票才申报
公司主营是塑料板和箱,这个买菜纯粹是食堂烧给员工吃饭的菜钱,做福利费的,这个不需要交印花税吗?航天信息开的那种软件服务费那确定不交了
这种费用类的,一般不需要申报,你们按主营的来交就可以了
税务局他查也只查主营方面的,这个费用类的他不会管的
我是报销售产品和购入原材料的印花税,做到买卖合同,其他没报。那个运费就是快递公司每天到我们公司来把产品运到客户那里的,每个月给我们开的运费,发票名称是物流辅助服务*物流运费,还有顺丰快递公司来拿件,比如寄样品啥的,每个月给我们开的运费,名称是物流辅助服务*收派服务费,这两个要不要报印花税?
运费按运输合同来申报,物流辅助服务这个不需要
那上面这两个运费一个是快递公司给我们公司运输产品给客户的运费,一个月有好几万,一个是顺丰快递的来拿件的派件费,一个月多点一两千,这两个运费都不用报印花税吗?
运输产品的按运输合同来申报,。快递费不用申报
第一个是物流公司每天来我们公司收产品,然后先运到他们物流公司再按地方分配好再给我们把产品运出去,一个月运费好几万,开的发票是物流辅助服务*物流运费。第二个是顺丰快递来拿的样品或者是急件,一个月最多几千,有时就几百,开的运费发票名称是物流辅助服务*收派服务费。就第一个那个一个月开好几万的那个物流公司填报印花税。第二个顺丰快递那个不需要填报印花税吗?
是的,把第一个报了就可以,第二个不用报