同学你好 折旧完了就是营业外收入
求助!企业因不属于非正常损失范围的固定资产提前报废,该固定资产抵扣了进项税,且该固定资产已计提折旧40%,不属于旧货的范畴,无清理残值收入,该固定资产清理的增值税如何处理?
你好,请问我这固定资产清理这样做对不:1转入清理时,借 固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2收到清理货款:借现金 贷:固定资产清理 应交税费增值税(销项税):3,亏损时;借营业外支出,贷固资清理,这样对吗,我申报增值税时,固定资产清理收到的款与收入合并申报了,现在导致财务报表年度营业额与增值税报表上累计营业额不一致,请问怎么修改
固定资产清理的税费在增值税怎么申报。申报了季度企业所得税️的营业收入不等怎么办
小规模清理固定资产收到50000,固定资产清理营业外收入500.报增值税安50000为了和增值税报表一致做其他业务收入处理?
老师你好,我告诉出售固定资产清理,用的是固定资产清理这个科目,但是增值税申报表的收入和企业所得税的营业收入就差了固定资产清理这个科目的余额!老师,这样对不对呢,需不需要调整
老板让我联系税管员,让税管员联系我们当地税务局人来我们公司座谈,谈我们企业遇到的困难和问题怎么解决,我该怎么回答他这种事根本就不可能
给两三天的安装工 挖掘机师傅工资 可以按照临时工工人工资发放吧 给报个税
老师,可以帮我看一下648.31这个数怎么来的吗
如果个体户年审逾期了,没有审核有影响吗?
老师公司今年补的22年到24年的社保,之前没计提,现在怎么做分录?
个体的这个表应纳税所得额是按月还是按季执行的啊?
小规模收一个点的普票跟九个点的普票有什么影响?
请问老师付人员劳务报酬如何做账,给劳务人员上的保险如何做账?
收到一张销售部门费用票怎么做账
哪位大神老师在,帮我解答一个问题可以吗? 我查了明细账,其他应付款不平,这个原因是帮别人交社保4月份增员的,银行4月扣了3和4两个月社保费,4月份我就记账做分录 借:其他应付款1949.08 贷:银行存款1949.08 我5月份发工资就把冲平了其他应付款,5月至9月我都做了同样一笔分录,现在就是相差989.32元不平账,我不知道怎么处理,老师能帮忙吗
老师,固定资产清理最后转入了营业外支出,当时报了增值税,这个和中午我给你提到的营业收入和增值税申报收入有没有关系呢
老师,固定资产清理最后转入了营业外支出,当时报了增值税,这个和中午我给你提到的营业收入和增值税申报收入提示有差异金额有没有关系呢
转到营业外就可以了 收入里包含固定资产清理的不含税