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老师,您好,上个月工资计提多了,这个月可以直接写分录 借其他应付款100 贷银行存款80 费用20 可以直接这样做吗?凭证附80的发票和工资表

2025-10-22 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-22 14:06

你好,你没有通过应付职工薪酬?

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快账用户2030 追问 2025-10-22 14:08

我们是劳务费,直接付给3方的

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齐红老师 解答 2025-10-22 14:09

当时挂的是其他应付款吗?是的话可以。

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快账用户2030 追问 2025-10-22 14:10

是的,附件也建可以吗?

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齐红老师 解答 2025-10-22 14:11

对的是的,是这么做的。

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你好,你没有通过应付职工薪酬?
2025-10-22
不对。 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资420 借,应付职工薪收工资420, 贷其他应收款20, 银行存款400。 个人负担的社保属于工资,企业负担的社保不属于工资。
2025-02-12
可以的,没问题的哈
2025-04-09
好,您前面两个分录是对的,您最后那一个是不对的。
2023-06-28
嗯嗯,就是那样做的哈
2023-08-14
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