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我方借给劳务公司150万元,欠对方劳务费200万元,对方还款时直接用劳务费抵扣了150万,我方只付给对方50万元就清账了,但是对方只给我们开了50万元的发票,这个怎么做会计分录了

2025-10-22 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-22 14:55

不能那样子的,需要全额开200万的发票

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快账用户4197 追问 2025-10-22 14:59

收不到发票了,现在就是挂账了,可以企业所得税汇算清缴调增,然后用以前年度损益调整调平吗

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齐红老师 解答 2025-10-22 15:02

150万的费用一下要调整那么多?交税要交很多的

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快账用户4197 追问 2025-10-22 15:06

我们去年是亏损企业,需要退税,如果调整150万刚好不用交税,可以吗,这种做法可行吗

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齐红老师 解答 2025-10-22 15:10

那么欠对方150万当时已经做账了?

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快账用户4197 追问 2025-10-22 15:11

就是对方没有开发票,只开了50万的劳务发票,我们也是支付给对方50万就清账了

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快账用户4197 追问 2025-10-22 15:11

做账做的50万

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齐红老师 解答 2025-10-22 15:14

那么直接按50做劳务费就行

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快账用户4197 追问 2025-10-22 15:15

但是现在应付账款负数余额是负150万,相当于她们有发票没有开,我想把这个平账,刚才我说的那种做法可以吗

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齐红老师 解答 2025-10-22 15:19

那么只有挂着了,以后转入营业外收入

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这种需要区分情况来定,如果补贴款是直接与销售额挂钩的,那么这部分是冲减对应的进项税金并给代理商开具对应的红字发票冲减销售额,如果不是与销售额挂钩的只能视同是销售费用,需要对方给贵公司开具对应的发票。
2024-09-04
你好1;   你们是有劳务资质的 ;  你们开了10万;为什么才给8万;  应该是给10万的钱;  你们是 要承担 这个部分餐费; 餐费发票给你了吗   
2023-04-20
您好,借成本或费用9400贷银行存款9400。
2020-10-29
您好 50万含税 5%的税点 税额计算=50/(1%2B5%)*5%
2020-09-11
您好!这个你借银行存款120 应付职工薪酬80 贷应收账款200
2022-02-22
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