就是本年1-9月实际发的工资和奖金应付职工薪酬借方累计
企业所得税里面的已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填写
企税季报,实际支付给职工的应付职工薪酬 应该怎么填写?
老师,第三季度企业所得税申报表他让填那个,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬的金额,应该填什么?
老师,季度企业所得税实际支付职工薪酬按照账上面的应付职工薪酬借方填写还是贷方呢
老师,税务系统升级后企业所得税申报表增加的已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,填写本年度的还是三季度的呢
老板,公司现在是小规模,从1月份开了317万的发票,9月份开了97万的发票,如果再开86万的话身为一般纳税人,像我的情况这个月要开113万,怎么开不会被升为一般纳税人?
社保怎么办理流程步骤
第二季度亏损,没有交企业所得税,第三季度有利润,就计提了企业所得税,可是申报的时候是填年累计额,这样子就会把第二季度的亏损弥补了,现在第三季度计提的数据和后面要交的数据差了一个第二季度的亏损怎么办?是我第三季度计提的时候就要把前面的亏损弥补吗?
老师个体能交个税吗?这个怎么操作呢?
老师,老板曾是一个公司的法人,财务代表人,办税员,后来法人转走了,那他还是那家公司的财务代表人和办税员吗?
老师,养老院有一笔业务,是九月份收到了3月份的养老费用,然后看前个会计写的是借:银行存款 贷:应收账款,这应该是主营相关业务,应该之前确认收入,之后收到款项就是借:银行存款 贷:应收账款吧?这样是不是才是规范的,但是我发现他前几个月相同业务前期都没有确认收入 ,后期直接写这个分录,而且这些养老服务老人已经享受了,那是要每一笔返一下改确认收入再回来写这个分录吗?有没有别的办法不用往前返账,我怕整乱了,还要拆凭证[破涕为笑][破涕为笑][破涕为笑] 就今年之前没确认收入的都改一下?表是怎么改
稿酬所得,是按应纳税所得额*(1-20%)*70%算个税?还是按月度税率表算个税呢?
请问我收到一张6个点专票,服务类的,金额是106元,请问分录应该怎么写?可以的话麻烦写一下金额,谢谢
法人向公账借款,合同写三年借款合同每年归还一部分这样是可以的吗?其实是法人通过企业来贷款的。会涉及个税问题吗?
老师的公式是怎么来得啊!是怎么推出来的
老师那么24年的工资在25年发是不是都要填在实际发放的应付职工薪酬哪里?
那个也是要统计的,按收付实现制
就是都是填上去是吗
是的,就是那个意思的