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老师,进项税额转出,2023年所得税调增,不缴款,这个分录怎么做

2025-10-23 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-23 09:08

借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税-进项转出

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快账用户4170 追问 2025-10-23 09:08

如果缴费,怎么做老师

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齐红老师 解答 2025-10-23 09:12

小企准则补计提所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税             借:应交税费-所得税 营业外支出-滞纳金       贷:银行存款

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借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税-进项转出
2025-10-23
同学,你好
借:以前年度损益调整 4.51
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 4.51

借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 4.51
贷:应交税费-未交增值税 4.51
2025-10-24
你好    借以前年度损益调整贷  应交税费-应交企业所得税 缴纳:借    应交税费-应交企业所得税 营业外支出-滞纳金 贷银行存款 结转余额到利润分配-未分配利润去  2.     你跨年的话不能直接做成本的。还是要走以前年度损益调整转出的  
2021-05-27
 你好; 你是什么准则的;   你之前科目做了那些; 我好判断转出分录  和 缴纳分录    
2022-05-25
您行你好,进项税额已已转出,就不得用于抵扣了。
2023-03-03
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