你好,学员, 借主营业务成本 贷应交税费应交增值税(进项税额转出)

老师我有一个问题需要请教,就是我有一笔进项税110.97万元,在2019年3月份已抵扣6.32万元,还有待抵扣进项税104.65万元,在今年7月份此笔业务专票冲红,我做了进项税转出更正,补缴了2019年3月份的增值税,我现在缴纳的2019年的增值税和附加税怎么账务处理? 还有我把剩余待抵扣进项税做转出处理怎么账务处理
请教下老师:2017年购进存货,取得进项票,税额:1.5万元,因这个进项票异常,于2022年所属期6月份已在增值税主表做进项转出,补缴了税款,那这个进项税转出应怎样做会计分录处理?
老师,你好,我想请教一下,我这边有个单位几年前的两份发票有异常,当是没有进项税额转出,在7月份的时候进项税额转出的直接交的增值税,这样的话我应该怎么做凭证?
老师,21年有个异常发票,当时税务局让做进项税额转出,我当时记账:借主营业务成本,贷应交税费——进项税额转出 借应交税费——进项税额转出 贷应交税费——未交增值税,当月的时候由于要做进项税额转出,还认证了很多进项,现在我发现我这样做账的话一直有这个余额挂在应交税费——未交增值税上面,请问我应该如何处理?
老师,情况是这样的:11月份有异常凭证出现(进项的票)让做进项税额转出,最后缴税的税额是4187.17元已经报税,还在征期时,分局说解除了,我们又改的报表,于是税款也交了,因为进项税额大于销项税额也产生了留抵,我这应该怎么做分录
老师您好,请问,租出去的厂房期限是三年,开票是每个月收一次钱开一次发票,这里填写特定信息时租赁期限岂止填一个月还是填三年?
老师:有以前年度弥补亏损额,更正24年的汇算申报为正数后要交税不?
我之前是分公司是生产,总公司是销售,现在想把总公司改成生产,设备是在分公司的,要怎么操作啊
老师,自然人股权转让。税局不认可低价转让(低于净资产)。因此,我们需要上传补充协议,将转让价格高于净资产吗? 还是说,直接在申请中将转让价格改高即可?
老师,会计信息采集那里填无工作,报中级有影响吗?因为你填工作,它让你上传工作简历表和社保缴费凭证
老师,我们公司采用小企业会计准则,融资租入了一辆一年期的叉车,每次支付了租金给我们开进来一张专票,但是上面计入应付账款的是含税,现在发票开进来的做的是不含税的,账到最后不会平,我这个该怎么处理啊
我们公司替别人代付货款,对方开票给我们,这个账应该怎么做,发票可以抵扣吗
老师,请问,公司10月有一笔境外收入,10月报关,现在怎么申报,请讲的详细一点儿好吗?谢谢啦!
麻烦老师帮我看看这道分录题
老师我,2022年7月1日毕业专业,在2027年那一年能报考中级吗
记入当年成本?不用通过以前年度损益调整科目?那补缴的增值税和附加税也按平时转出未交增值税和计提附加税?
不需要,以前年度损益调整科目
补交的增值税 借应交税费未交增值税 贷银行存款
不 附加税要先做计提的