收派服务是物流辅助服务,是6%

请教一下老师,现在快递开发票不能开物流辅助服务*收派服务了吗?这个月快递给我们开来的是:物流辅助服务*中转费
老师,3月5日开具的增值税电子普通发票,物流辅助服务-收派服务费税率栏是6%,这个税率正确吗?是不是应该是3%呢
老师,为什么物流的都没有发票呢?物流运费的,不给我们开发票,是他们开不出来发票还是不愿意给我们开发票呢?
老师:为何这个第3个进项这里,劳务 派遣差额征税的开具的发票,也可以作为进项抵扣??另外餐饮部是6%开销项,他从农民手中取得的免税发票150000,来算进项为何是150000*0.09,不应该是150000*0.06吗?他的销项是6%,为何抵扣可以是9%,不应该是销售9%或是13%的货物,在购进农产品时才可以计算抵扣9%吗?怎么销售6%的也可以抵扣9%?
老师,我们想开一个外包物流公司 9%征收率我们目前是能进来快递运费的进项票6%征收率 那我们是开物流公司还是快递公司更合适?
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
老师好 我家门诊原来开具的发票,跟税局不联网,每月都是结账到25号,从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据填写收入,请问我这个情况应该怎么做呢?
老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗,就一个兼职一个月有
老师好,建筑公司12月份异地预缴增值税的时候 抵减了分包款99000按递减后金额预缴2%,申报增值税报表的时候用9%的税减去预缴2%,增值税报表跟抵减的分包款有关系吗
直接给员工发1000元冬季取暖费计入什么科目?
请问公司购买小批量20套的材料,全部都用于装成成品销售出货,并且已开销售发票,这20套的材料我可以不计入库存,直接做成本吗?
老师你好,我想问一下,我们有一个企业新成立的三四个月了,然后没做税务登记,也一直没有业务,然后刚才看显示非正常了,这个会有罚款啥的吗?
7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢
这个哪项经济事项,适用哪种税率,有文件可查吗,最新的老师
这是特殊的事项,要靠平时积累与记忆的。