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老师,小规模开的1%的专票,纳税申报表里按3%的计税,这个怎么处理

2025-10-23 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-23 09:21

在减免税明细表2-4列填开的1%专票和普票以及未开票收入的不含税金额*2%

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2021-07-02
去税局更正之前申报,要是开错发票,那去税局协商,这个后续开红字重新开蓝字1%就可以,之前要是1%申报 后续这个开红字和重新开了蓝字看可以不需要再申报不
2020-10-18
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2022-04-03
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2022-01-08
同学,你好,第一行写126860,第二行写126860,第十六行写126860*2%,同时减免明细表里也写这个16行数据。就可以了
2021-04-20
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