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老师,请问小规模纳税人,收入未达到增值税起征点,分录需要做应交税费再转入营业外收入吗?还是直接主营业务收入。有税法说明吗

2025-10-23 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-23 11:14

只是免交的增值税转入营业外收入,不是申报表里边算出的3%都转入营业外收入

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快账用户8926 追问 2025-10-23 11:23

嗯嗯,账务上是要通过应交税费转入营业外收入吗?有些说没交增值税是直接入分录主营业务收入,不用通过应交税费,所以想确认下税法有规定条例吗

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齐红老师 解答 2025-10-23 11:27

说不过去的,比如你是10万免交增值税,那么只能把1%的增值税1000转入营业外收入,本身减免的2%就体现在主营业务收入,你再做营业外收入就多记了收入

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快账用户8926 追问 2025-10-23 12:00

1%的增值税有没有直接记入主营业务收入的

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齐红老师 解答 2025-10-23 12:05

季末判断是免交1%增值税就要转入主营业务收入

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快账用户8926 追问 2025-10-23 12:38

季末转入主营业务收入呀,我们分录开始是,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 。后面季末:借 应交税费 贷:营业外收入

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齐红老师 解答 2025-10-23 14:14

是的,就是在季末转入营业外收入,写做了

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只是免交的增值税转入营业外收入,不是申报表里边算出的3%都转入营业外收入
2025-10-23
下个月再转,也是可以的。
2021-04-16
你好! 对的。
2019-10-10
同学, 小规模开了专票是要缴纳增值税的,不可以转入营业外收入。 增值税普通发票才有不超过45W免税的优惠。
2021-04-15
同学,你好 嗯嗯,需要的
2021-10-10
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