只是免交的增值税转入营业外收入,不是申报表里边算出的3%都转入营业外收入
小规模纳税人未达起征点的增值税,是在季度末转到营业外收入吗?
请问老师,小规模纳税人未达起征点的减免增值税分录应该怎么做?借:应交增值税 贷:营业外收入-减免税额吗?
小规模纳税人,没有达到起征点的增值税是不是直接,借:应交税费--应交增值税--销项,贷:营业外收入
老师,小规模按1%缴纳增值税,没超额的无票收入要做应交税费-应交增值税,后面再转营业外收入吗,还是直接做主营业务收入就可以
老师, 小规模纳税人一个季度未达起征点和已达起征点销售的会计分录有区别吗?应交增值税都要结转营业外收入吗?
小规模,建筑服务企业,跨省开票,预缴增值税和企业所得税,各预缴多少,含税还是不含税?
老师好,新注册的公司,怎么才能登上电子税务局呢?只有营业执照,
公司亏损,然后做了股权变更,需要申报什么税费
老师,怎么查银行行号
郭老师,请问一下就是今年的审计报告计公司出错了,然后我们是民间非营利组织已经年报完了,现在才发现错了,然后说可以帮我重新报告,但是我年报上面的数据又不一样了,怎么办呢?要怎么做呢?
二手生产设备折旧几年,几月份开始折旧
老师你好,我想问一下,它前面有一个黄色的感叹号,这个是我填错了吗?
二手生产设备什么时候开始折旧,次月吗
合伙企业合伙人均为企业,在申报个税时,生产经营所得还需要单独申报吗?
老师一个人同时在多个公司兼职,可以同时申报工资个税吗
嗯嗯,账务上是要通过应交税费转入营业外收入吗?有些说没交增值税是直接入分录主营业务收入,不用通过应交税费,所以想确认下税法有规定条例吗
说不过去的,比如你是10万免交增值税,那么只能把1%的增值税1000转入营业外收入,本身减免的2%就体现在主营业务收入,你再做营业外收入就多记了收入
1%的增值税有没有直接记入主营业务收入的
季末判断是免交1%增值税就要转入主营业务收入
季末转入主营业务收入呀,我们分录开始是,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 。后面季末:借 应交税费 贷:营业外收入
是的,就是在季末转入营业外收入,写做了