咨询
Q

老师,内账应收账款建账是这样建的吗?有3-4个公司主体,分别记录每个公司名下应收的账款

老师,内账应收账款建账是这样建的吗?有3-4个公司主体,分别记录每个公司名下应收的账款
2025-10-23 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-23 13:17

你好,你这个建账是没问题的目前

头像
快账用户9230 追问 2025-10-23 13:43

固定资产的建账,像汽车下面有面包车、轿车,买的时间也不同,我要按照种类不同、购买的时间不同分别建账吗?

头像
齐红老师 解答 2025-10-23 13:43

当然了,需要分开具体的明细的这个

头像
快账用户9230 追问 2025-10-23 17:06

建立期初哪里有填写日期的?

头像
齐红老师 解答 2025-10-23 17:07

几月记账写几月的日期

头像
快账用户9230 追问 2025-10-23 17:10

前两年的买的,现在才建账

头像
齐红老师 解答 2025-10-23 17:10

那就只能写现在的日期

头像
快账用户9230 追问 2025-10-23 17:13

明白了,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2025-10-23 17:14

不客气祝你工作顺利

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 一个公司用一个科目核算就可以,看哪种情况多一些就选哪个科目。也就是说最终对方是欠你钱的,那就用应收账款
2020-10-28
您好,这个要录了期初才能冲,没录你就不好冲了
2025-12-11
先补记建账前收入(区分一般 / 小规模纳税人,出口业务需关联退税科目),补记后应收账款自动轧平;若跨期需用 “以前年度损益调整”,同时需补报对应税款并附业务佐证材料。
2025-12-11
先补记建账前未入账的收入若建账前收入未确认,需先补做收入分录(区分纳税身份): 一般纳税人: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 小规模纳税人: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税 冲销应收账款用建账后收到的银行回款冲抵,分录:借:应收账款(红字,冲回原建账时的分录)贷:银行存款(红字)再按正确逻辑做:借:银行存款贷:应收账款 若已确认过建账前收入,直接用银行回款做借:银行存款 贷:应收账款即可冲销,无需额外操作
2025-12-11
不可以的,要分明细科目核算的。
2019-09-27
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×