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老师你好,小规模纳税人开票按1%开票报增值税,现在报企业所得税的营业外收入不得小于增值税申报表中应纳税额减征额,这种情况该怎么处理?

2025-10-23 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-23 14:11

先算准增值税减免额(3% 减 1% 的部分),再把这部分金额全额计入企业所得税的 “营业外收入”,确保营业外收入里的减免额不小于增值税申报表的减征额,若之前填少了就更正申报。

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快账用户5812 追问 2025-10-23 14:14

那报税的时候按发票含税价来➗1.03=不含税来申报增值税吗?这样能比对通过吗?

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齐红老师 解答 2025-10-23 14:17

同学你好 你开的1%就按1%计算

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直接按减免的1%填营业外收入就行
2025-10-22
你开专票现在就是3%的了,不存在减按1%的了呀
2022-05-26
你好,是做未开票收入了。?
2024-05-18
你好,减免明细表在本期发生额和实际抵扣金额填写1万。
2021-11-30
同学你好,对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收增值税吗?——对的;
2020-10-06
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