在的具体的什么问题?

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老师好 调整以前年度的管理费用 怎么做分录
老师好,请问想更正3季度的增值税报表、企业所得税报表、和财务报表在哪里更正呢?流程是什么?谢谢
老师,我司是小规模纳税人,也是小微企业,应缴纳房产税是2000,可以享受双重减半吗?最终缴纳2000*50%*50%=500元吗
老师您好 公司地址变更了 要不要交合同印花税的?
老师你好,请问一下,小规模纳税人季度开票超过30万,申报增值税时,专票填第二行专票,普票填第三行其他增值税,那9月有个不开票收入,一直没报,12做进账里,是填在普票还是专票行啊
请问老师2025年采购的车辆,采购过程产生的运输费,计入2025年费用吗?2026年才销售出去的
老师您好,请问同一个人的其他应收和其他应付科目可以直接做对冲调整嘛是否需要附件?比如2月有一笔个税是员工A的,但员工A当时已经离职,所以个税依旧挂在了应交税费科目里面,但是同时员工A在其他应付贷方也有遗留,我可以直接借应交税费,贷其他应付-员工A么?
老师,请问现在企业发现2008年盖的厂房没有入账,之前是交给财务公司做的,没有发票那边就没有做账进来,厂房是工厂的厂房(铁皮的),不属于有建筑资质的建筑物,这部分的厂房建筑物投资差不多1000万,是老板通过自己个人账户直接转的,没有发票。现在想追溯调整入账,要怎么操作呢,谢谢
老师 请问在申报印花税时,承揽加工合同的应税凭证名称应该填什么呢?
老师,想问下,我们账面只有库存商品总得金额,没有明细账,实际也不知道这个对应哪些产品,分别多少钱,现在想把明细账整理出来,后期按照实际出库结转成本,公司的话好几个,产品可能都分不清,哪个单位的,现在盘点的话,怎么解决,第一是价格问题,第二是盘盈怎么知道亏还是盈,出现盘亏盘盈后怎么处理?第三是怎么分清哪个抬头的货?
老师这是什么意思?
如果不需要交税的话,这里忽略就行,他提示你减免明细表没有填写减免不交税的,这里不用填写
老师我要交税,那我是不是漏了啥
你开的是专票吗?需要交税的不含税金额是多少?
老师我开了专票也开了普票,我们是小规模,专票15万多,普票也是15万多
你就已经超过300,000是吗?是的话1%的不含税金额×百分之二在这里面填写,如果普通发票开了3%的也是按照1%来交税也填写减免的2%。
老师我开的都是1%
那就是所有的不含税的销售额乘以2%,你看下你填写的对吗?可是这上面提示你并没有超过300,000 你在核对下
老师我超过30万了,我就是不知道表是怎么填的
第一行的那个金额×2%填写到主表应纳税减征 还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额
老师你是说这里吗
是的,这里填写的不对