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@郭老师@郭老师@郭老师

2025-10-23 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-23 15:04

在的具体的什么问题?

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快账用户5232 追问 2025-10-23 15:10

老师这是什么意思?

老师这是什么意思?
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齐红老师 解答 2025-10-23 15:14

如果不需要交税的话,这里忽略就行,他提示你减免明细表没有填写减免不交税的,这里不用填写

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快账用户5232 追问 2025-10-23 15:17

老师我要交税,那我是不是漏了啥

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齐红老师 解答 2025-10-23 15:19

你开的是专票吗?需要交税的不含税金额是多少?

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快账用户5232 追问 2025-10-23 15:24

老师我开了专票也开了普票,我们是小规模,专票15万多,普票也是15万多

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齐红老师 解答 2025-10-23 15:26

你就已经超过300,000是吗?是的话1%的不含税金额×百分之二在这里面填写,如果普通发票开了3%的也是按照1%来交税也填写减免的2%。

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快账用户5232 追问 2025-10-23 15:29

老师我开的都是1%

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齐红老师 解答 2025-10-23 15:31

那就是所有的不含税的销售额乘以2%,你看下你填写的对吗?可是这上面提示你并没有超过300,000 你在核对下

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快账用户5232 追问 2025-10-23 15:33

老师我超过30万了,我就是不知道表是怎么填的

老师我超过30万了,我就是不知道表是怎么填的
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齐红老师 解答 2025-10-23 15:36

第一行的那个金额×2%填写到主表应纳税减征 还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额

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快账用户5232 追问 2025-10-23 15:41

老师你是说这里吗

老师你是说这里吗
老师你是说这里吗
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齐红老师 解答 2025-10-23 15:44

是的,这里填写的不对

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