可以的,可以做成本,在你的项目里一块开出去不单独开
我们是做公路工程,简易计税的项目,现提供机械租赁的公司去税务局代开了一张专用发票给我们,税务局开的编码写的几月到几月的机械租费,我们项目是简易计税收普票的,现在机械租赁公司去税局代开专票过来,我们能收下税务局代开的专票吗,有什么风险吗?
请问下我们租赁机械的公司,跟甲方签订合同每月有个结算单,但是前期因为没有收到款项没有按月开具发票,现在跨年了是按结算单金额要在12月先做未开票收入吗?
老师,我问下,一般纳税人,开机械租赁发票,对方说他们是简易征收,开3个点税率的机械租赁票,这样合规吗?我们可以进行抵扣吗
老师,我问下,一般纳税人,开机械租赁发票,对方说他们是简易征收,开3个点税率的机械租赁票,这样合规吗?我们可以进行抵扣吗?
老师,我想问一下,我们是搞机械租赁和施工的,我们有开9个点的 有开13个点的,还有3个点的简易征收,我想问简易征收只有工人工资,这个就没有成本所抵扣了。然后这个简易征收那个就是相当于百分之百有利润了,这个企业所得税会单独缴纳还是一样汇算清缴,看综合的利润来缴税。
公司如果公户给一个临时工转了安装临时工资 报了个税 他没有代开发票 查出来会怎么样
老师,我们公司的生产人员都是外包给个体户的,借工程施工/直接人工,货应付帐款某公司,有票,这种需要加入新的企业所得税申报表计入成本的和实际支付的吗?
一个运输垃圾车的人员的垃圾车清运费用 能做成工资 发放吗
老师你好,公司是个体户现在查帐征收,宾馆,有单位付款到公帐,但是一直没有开发票,如果我先按未开发票收入来入帐,借:应收帐款--单位 贷:主营业收 贷:销项税额;在增值税申报的时候,列入未开发票收入,可以吗?如果客人让我们开的时候,再红冲,重新开发票,可以吗
税务局在进行出口退税评估时,会关注企业的进货单价、出口单价以及进销价格差异率等指标。如果采购价格明显高于出口价格,可能导致进销价格差异率异常,从而触发预警。 请问这个进销价差异率达到多少会被预警。 另外海关对于这个进销价差异率达到多少会不会被预警。 谢谢!
总采购成本=1904380+31386.88=1935766.88元(含税),出口退税收入:1904380/(1+13%)*13%=219087.96元(此笔退税率13%);国内运输费:3900元(以普票核算);报关费:100元;预期利润:(1904380+31386.88)*3%=58073.01元;那FOB价=(1716678.92+4000)/7.1=242349.14美元,这样算对不对,老师
我们是小规模建筑装修设计公司,收到客户个人名字转到公司对公账户的钱,公司是不是得开票啊?还是怎么着啊?咋做账?现在只有银行入账回单,会计分录是啥?
这个怎么填啊企业类型怎么填,
老师,我现在在做出纳,会计说让老板把进项票要回来,然后我问会计缺多少进项票,因为我这边看不到开票系统,然后会计把预付账款和应付账款的往来发给我了,我没明白,预付和应付,哪个是别人欠我们的票,哪个是我们欠别人的票
我们公司会计说全天雇佣的这种工人都可以按照工资给报成个税 有的是安装工。有的是接电工
不属于什么混合销售吧
你好,你这个具体的是什么项目?劳务吗?如果是的话不属于啊。
假如我简易征收开500万 我的人工工资大概占比200万 机械费用大概占比100万 ,这个机械费用下游单位开的发票能正常入成本吗
签订的合同就是3个点简易征收
主要劳务 一些辅材
还有机械费
假如我简易征收开500万 我的人工工资大概占比200万 机械费用大概占比100万 ,这个机械费用下游单位开的发票能正常入成本吗
你好,剩下的200万是啥 你合同怎么签订的?你怎么拆开了? 还有清包工甲供材老项目可以简易计税 你是那个一个
和甲方签订的合同就是3个点简易征收
合同你看看
你好,直接开建筑劳务。
她说这块机械费不能在简易征收里面 下游给我们开的机械费发票 我们不能进简易征收成本 对吗
我现在就不明白 我项目用的机械施工费发票能不能入我的简易征收收入成本
那姐,如果你分别开发票的话,你机械的不一定能简易计税,你得营改增之前买了个才行
我是一个项目上的成本怎么会分别开发票 财务告诉我简易计税只能入人工成本,机械租赁那些不能入 是混合销售 对吗
你好,清包工里面可以有一部分机械费 他又不是光人工