咨询
Q

老师,我现在在做出纳,会计说让老板把进项票要回来,然后我问会计缺多少进项票,因为我这边看不到开票系统,然后会计把预付账款和应付账款的往来发给我了,我没明白,预付和应付,哪个是别人欠我们的票,哪个是我们欠别人的票,预付应付都在借方

2025-10-23 20:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-23 20:33

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

头像
齐红老师 解答 2025-10-23 20:40

您好,会计发给你的预付账款和应付账款名单,只要余额在借方,就都是对方供应商欠我们的发票,因为借方余额表示我们的钱已经付过去了,但对方的票还没开给我们,所以你要根据这个名单去把票要回来。

头像
快账用户2045 追问 2025-10-23 22:06

老师,那对方欠我们发票,应该在哪个科目啊

头像
齐红老师 解答 2025-10-23 22:07

 您好,对方欠我们的发票,在会计账上就体现在“预付账款”的借方余额里,或者有时会计做账不规范也会把预付的钱记在“应付账款”的借方,所以这两个科目的借方余额都表示对方欠我们票。

头像
快账用户2045 追问 2025-10-23 22:08

搞错了老师,不好意思,我们欠对方的发票应该在哪个科目

头像
齐红老师 解答 2025-10-23 22:09

 您好,我们欠对方的发票,在会计账上体现为“预收账款”科目的贷方余额,这表示我们收了对方的钱但还没给对方开票,是我们的开票义务。

头像
快账用户2045 追问 2025-10-23 22:11

谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2025-10-23 22:11

 祝您:诸事顺遂,皆得所愿!  希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-23
同学你好 那你开票不交税的吗
2020-09-17
您好! 如果结算结清了,大概率是未收到发票冲账,或者账务处理错误,建议有时间导出明细账理一理
2021-02-01
同学,你好 发票已经达到7000,你要确定一下金额,是多开了发票,还是发票开的是之前的金额
2024-11-04
你好;     要   与对方有委托收款书盖章给你做账 ;  这样你好平衡  账面的  
2022-03-31
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×