同学你好 对的 要做未开票收入

老师,想请问一下我司在2021年签订了一份租赁合同,写明收票后一次性付清,但是由于对方公司原因,2021年没有开出票,我们也没付款。现在2022年跨年后收到了合同金额一半的发票,剩余发票需要等到四月中才能给到我们,想请问这二分之一的发票可以作为2021年的成本嘛?
老师,我公司是建筑行业,原来和甲方签订的合同开票税率是11%,在2019年8月份开始开票的,税率是9%,现在工程结算了,甲方要扣我们2个点的税,说我们没按合同开票,我们说这是国家规定的开票税率,请问老师,有具体文件吗?可否发给我
老师你好,有个问题想请教下你呢,就是我们一个项目去年办了进度结算去年代发了工资一直没有开过发票给甲方,去年也签了施工合同,但是现在甲方那边说又要重新签合同,合同签订时间是2022年7月份,还要我把去年所办结算的发票开给他们,我们这边能跟他们重新签订这份合同吗,可以把发票开给他们吗 合同里的计划开工时间也是写的2022年7月份,但实际开工时间是2021年7月份,这样也没关系的吗?
请问下我们租赁机械的公司,跟甲方签订合同每月有个结算单,但是前期因为没有收到款项没有按月开具发票,现在跨年了是按结算单金额要在12月先做未开票收入吗?
请问下,我们公司是在各大商城设立的专柜,每天营业额收到商场的,商场每个月出具账单,且我们跟商场签合同关于租金结算是按扣点结算的,是联营模式,没有固定租金,比如按销售额的10%结算,假如销售额1万元,扣点租金1000元,商场让我们开发票9000元,但是商场不开这部分扣点租金发票,请问我们按哪个数据确认收入
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
我们垫付材料款,也就是说被挂靠方给我们开工程款发票,我们垫付的材料款在外账上,用做账吗?这时我的外账该怎样处理?感谢您用心回答。
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
多领取的工份医疗费退回社会保险基金管理局能出管理费用吗?
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师可以帮我调一下报表可以吗?我发您邮箱
那这个23年的时候补开了发票的话又怎么处理呢?
同学你好 先红冲未开票收入然后再开蓝字发票做收入
申报表上的红冲是怎么红冲呢?
同学你好 未开票收入那里负数填写
我们是小规模填在哪呢
你上传你的申报表图片我看看