借管理费用是16762 贷应付职工薪酬应付工资16762

老师,上个月末计提工资计提多了,我这个月发放工资,现在做账怎么做呀
老师你好!请问我上月计提工资多计提了,我这个月实际工资少发了,应该怎么做
老师,一个员工,10月工资应该计提个税31.15,我给记账写的32,11月工资计提个税11.15,我给记账12。这样,计提的44,12月发的这两月的工资,个税实际扣款是42.66,差的这1.34,我怎么办?12月他不在我这算工资了
老师,我上个月计提工资计提多了,这个月怎么做账呢
老师,我4月工资多计提了840元,个税按多计提的已经申报了,5月工资我该怎么计提
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
计提个税和个人社保 借应付职工薪酬应付工资1387.8 贷其他应付款1387.8
实际发放借应付职工薪酬15373 贷银行存款