您好,您这样账面应有应付职工薪酬,贷方1.34对不?

老师,我10月工资计提比应发少1834,11月工资计提比应发多269,两个月合起来少计提1565.现在只能做12月的账了,怎么办?
老师,一个员工,10月工资应该计提个税31.15,我给记账写的32,11月工资计提个税11.15,我给记账12。这样,计提的44,12月发的这两月的工资,个税实际扣款是42.66,差的这1.34,我怎么办?12月他不在我这算工资了
老师,你好,我们个税申报10月份申报的9月份工资,10月份工资还没出来,这期申报的个税扣款,到月底发10月份工资才能扣员工的,这样总是不平。 个税计提是跟工资计提一致么
10月 个税计提了,但是发10月工资的时候忘记扣员工的个税了,然后在11月工资中补扣了,这种怎么做账?
老师您好!员工11月份预支的工资,我给他计提了,发放11月份的工资的时候不是要扣掉这200吗?我计提11月份工资的时候我该怎么做这个凭证?
26年的成本,但是发票24年底开出来了,也没有付款,这要怎么做账
技术服务费做长期待摊费用分摊,能全额扣除吗,汇算清缴时还用不用调增
技术服务费普票是几个点
行政事业单位制作的制度牌,宣传栏应该记入什么科目
年度销售额200W左右开个体好还是公司呢
老师好 个人生产经营所得税率能发一下不
刚成立的公司开了一张6万元的技术服务费,没有走公户,这个算不算虚开发票
老师,银行的手续费在2025年12月的凭证里面已经记账,但发票是在2026年1月份开的,能把发票直接沾到12月份的记账凭证后面吗?如果是普通发票的话
老师,我司员工25年10月报销了公司的办公场地租金6000元(租期是2025年5月-2026.4月),如何账务处理?
我是 我是卖方 因对方录错了价格 导致我们多开了票 对方多给了钱 当发现后已经好几年了 现在要退回部分钱 该怎么处理
啥意思?这点钱用不用还?分录咋写?
您好,平账,借应付职工薪酬,贷银行存款1.34。支付给个人