Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
你好,上个月计提工资计提多了,这个月的调整分录是 借:应付职工薪酬—工资 贷:管理费用等科目
老师,上个月末计提工资计提多了,我这个月发放工资,现在做账怎么做呀
老师你好!请问我上月计提工资多计提了,我这个月实际工资少发了,应该怎么做
老师,比如上个月的工资我多计提了,这个月要调我要怎么调呢
上个月计提工资计提多了,这个月怎么做账
老师,上个月多计提工资,这个月,怎么冲回呢?
请问,收到票如果没抵扣,对方冲红是可以直接冲的对吧?谢谢
会所买的零食是供顾客免费吃的,这个记入什么费用
工程企业的银行账户,是不是应该设立每一个农民工工资专户,农民工工资专户发放的工资,我们需要准备什么资料?对方公司给我们开具发票,就可以么?还有什么其他资料需要准备?
老师好,这个月进项有国内进项和海关缴款书进项,之前还有留抵税可以扣,这个月我都没有勾选,那增值税申报的表二我是都不填写,还是说需要填哪里?没有勾选的发票需要填在表二吗?
老师想问一下新交接的账,固定资产已经提完折旧了还需要录入吗?
社会资本方承担的年均建设成本(折算成各年度现值)应该填什么数据?
您好老师,1、A类企业,退税期限,B类企业退税期限,D类企业及M类企业退税期限分别是多长时间;2、本企业之前是纳税登记M类企业,今年纳税等级是B类,请问需要和税务退税科沟通提交资料调整之前退税期限吗?
老师,我没有用预收预付科目,只用了应收应付,我的科目余额表只有应收应付,财务重分类有预收预付,财报的金额合并,不等于余额表,这是什么原因?
老师好,第2处申报个税,每月申报2000,是不是12个月都是交3%的个税
老师,我公司资助了学生,但是对方开不了任何票据,学校咨询了教育局资助中心,说都是用资助学生的签名花名册做账的,这样行不行
微信扫码加老师开通会员