借:应付账款 贷;利润分配-未分配利润

老师,我想问下收到11月专票,还未认证,现在发现发票有问题,需要退回,对方公司要专票红冲,该怎么处理
我作为销方 在去年年底开了普通发票 已经确认了收入 现在今年发票退回 不重开 我这边已经把收入冲销 但是这张发票应该怎么处理
老师,我是有一批今年3月份的货,发现质量问题要退回去,发票已经抵扣,账也做了,现在要怎么处理?
老师,2020年开了发票,2020年已经确认了收入,但是对方公司没有入账,现在发票要冲红怎么进行账务处理啊?
老师2023年的采购的货物对方发票已经开了,现在发现质量有问题退货,对方给我开红冲发票,我调当年的成本还是去年的
您好 老师 请教个问题 如果我们二月份发放年终奖 的话我这个账务处理要怎么操作呢
当月未认证的费用发票如何入账,支付的费用
你好老师。公司今年费用高,全年利润总额是负数,第四季度的利润总额是6万多,要不要计提第四季度的企业所得税呢
老师,账务里面,应付账款,和其他应收款,的公司名不一样,但是是一个公司,他这个账要怎么调呢
公司去年赎回了理财,收益计入了投资收益。应填在汇算清缴a105030投资收益纳税调增明细表的哪些列次
12月出口的报关单,1一份才出来,那这个未开票收入金额要不要算进增值税减免税申报下面的出口免税金额里面?
老师!我想提升下自己的会计专业性水平,针对类似这类老板喜欢频繁公转私怎么规避风险等很多分险规避的课程链接有么?发我一下,我想去学学
小企业会计准则 没有应付股利 我分红分录怎么 借:利润分配--未分配利润 贷:应收股利 借:应收股利 贷:银行存款 应交税费-个人所得税
盈余公积是按净利润提取,但提取后又要计划提印花税,而印花税不是应该计入税金及附加,税金及附加又是影响利润的,这怎么解
老师,我要在电子税务局导出我的申报表,报税已经报好了,在那个界面里查询申报表并且导出来,年底了派用场
款已经退回来了,直接借:银行存款,贷:利润分配-未分配利润可以吗?
是的,就是那样做账就行
汇算清缴的时候需要做纳税调整吗?需要补缴企业所得税吗?
是今年的退回直接冲今年的成本,
是20年就入了成本,今年退回了,红冲了发票。
那么冲今年的成本就行,不管以前了
好的,谢谢老师。
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。