本期收入是填0,其他不填

老师如果说本月工资没发,但是缴纳了保险,报个税时候怎么报呀?(例如每月社保400)是本月工资申报为0,本月社保也填0,等到下月申报时社保填两个月累计数800么?还是本月工资填0,本月社保填400,下月社保也填400呀?
老师,我们公司一直是下月10号发放上月工资。比如11月10日发放10月工资这样子。但是由于最近几个月,公司资金短缺,所以工资不能正常发放,但是社保和公积金还是正常缴纳没有中断的。像这种情况,申报个税的时候,应该怎么申报呀?收入填0,社保和公积金正常填报么?
老师,1月只给员工交了社保,计提的工资2月发,那么申报1月个税时候收入是0吗?1月的专项扣除里社保还是正常填写的吧?社保垫付个人的部分,是2月份发工资再申报吗?
老师比如有个同事请一个月假。一分工资没有,社保正常上,那这样应发工资就负数了,这种情况一般是不是当月个税咋申报呢?本期收入填0?社保金额正常填就行吧?
老师比如有个同事请一个月假。一分工资没有,社保正常上,那这样应发工资就负数了,这种情况一般是不是当月个税咋申报呢?本期收入填0?社保金额正常填就行吧?
老师,职工福利存在无票金额,所得税汇算时,表格应该怎么填写呢?
老师,我公司以前年度亏损,本年四季度有盈利,为什么申报表显示需要缴纳所得税,不能弥补以前年度亏损嘛
期末未分配不等于净利润加期初未分配的原因有哪些,我现在查了没有以前年度损益,还要怎么查,才能查到差额
公司办公楼租赁费含税金额都一起支付了,发票也开了,现在发现房租还有20000没开票,如果不想重新开了这个2万汇算清缴调增可以吗?税务局会找房东或者公司就这2万再交房产税土地使用税和个税吗?
小规模季度不超30万,税费减免做营业外收入按1%还是3%
我们工资是第三方发,那这种情况还计提工资吗?因为我银行支付的时候直接做的是借管理费用劳务费,待银行存款
老师 我们把用于购买自建厂房的零碎支出计入在建工程了啊 厂房已经按税务局要求转为固定资产并缴纳房产税了啊 其中房产原值1100万 现在还有100万左右的零星支出 可不可以转为长期待摊费用
老师,未交增值税无余额,转出未交增值税借方有余额,当时入是借:转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳时 借: 未交增值税 贷:银行存款
老师交的物业费先交六个月 为什么计入长期待摊费用
老师您好,合同上暂按货物重量的吨数及单价确定金额,比如暂按重量100吨,单价200元,金额20000元,最终计量以电子汽车衡称重计量为准,最终结算货款采取多退少补方式,印花税该如何计算
社保有正常每月缴纳,不用填写进去吗?是等到啥时候发工资时再一次性填收入和社保数据申报个税吗
是的,就是那个意思的
这种0申报可不可以这样填报:收入可以是社保的金额,同时社保个人正常填写
要么平时正常按计提的工资申报
平时按照正常工资申报的话,现在所得税报表变动了,新增应付职工薪酬两行,比对数据和账上不一致,这个有影响吗
在汇算前发放了都可以税前扣除的