是的,报税时增值税报表那个主表和附件资料二直接提交申报,不用改数据,就算是增值税,已经报完了

老师好, 1、增值税申报表的进项税额和销项税额数据是不是抵扣认证到申报表二,以及开票软件月初上报汇总到申报表一的,然后表一表二数据自动到主表,最后计算出应交的增值税,假设无其他情况,就不用填写一直保存保存就可以申报了是吗? 2、如果有类似进项税额转出等情况的,直接在附表填写就行,保证最后结果和账务一致即可对吗?不用上传什么凭证来支持所填数据吧 3、另外主表既然是附表生成,主表应该不用填写吧?
老师好,我是广东省的一般纳税人,增值税申报的时候,一进去主表就已经有数据了,我核对一下数没错就直接点申报了。是不是主表申报以后附表一和附表二就自动生成,就不用管了呢?
小规模纳税人增值税申报,没有开专票,都是免税,其他报表已经提交完了,那申报增值税的时候是不是打开直接保存就可以了?不需要填写了吧?
一般纳税人申报增值税,我已经填好了附表一和附表二附表三保存了,再点增值税主表为什么附表一、二、三的数不直接提取过来呢?
老师,我异地项目也申报个税啦,但是系统申报填报企业所得税时,工资实际发放系统只抓取啦我公司员工申报的个税,没有抓取到异地项目上申报的个税,咋报,我还把数据加在一起吗
老师,个体工商户没有收入用做个税申报吗
老师好,请问个税申报系统里的累计申报数据应该跟应付职工薪酬~工资的哪个数据一致呢?谢谢
老师,请问我报文化建设费的话,我的金额是一个季度96526.14,问一下这边需要缴纳多少,怎么算的,有没有什么免除额
老师,坏账准备的计提可以来至应收账款,也可以来至其他应收款是吗?
老师,为什么额度变小了
事项内容 反馈结果 根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的规定,企业所得税税前扣除凭证应遵循真实性、合法性、关联性原则。经税务机关数据分析比对,近期你单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况,涉及发票1份,发票金额22371.68元。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局反馈。老师,您好,现在进账发票异常,因为当时没有销售合同个送货单,只有转账记录,该怎么反馈
在电脑如何看课程内容
老师好!如果销售方收款账户名称和签合同盖的章名称不一致属于哪个部门管辖?
老师,对方公司的基本户留的哪些经办人,我们公司能查到吗
企业所得税里面申报有一个寂寞从业人数是填最后一个月的人数吗?还是填三个月的平均人数?
是填最后一个月的人数
企业所得税里面附报事项,职工工资要填吗
企业所得税里面附报事项,职工工资要填。