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#提问#你好,我想请教一个问题,比如我有一些通用机打发票,正常发票4张,如果将每一张发票金额分离,销售额为金额30,153.46元,税额301.54元,价税合计30,455.00元。但是我们报税的金额是30455/1.01=30153.47,税额301.53,价税合计30455。那么我们做账要如何处理?
请问一下1月18日我们要销售一批货物时还没有开具发票,计算出来的税额是71608.14元,不含税金额是550831.86元,合计金额是622440元,等到2月20日开具发票合计也是622440元,但是税额是71608.11元,不含税金额是550831.86元,我们已经做分录,但是分录金额不一样了,请问怎么办呢?
请问一下老师,我们A公司给B公司开发票价税合计金额是1万元,税额是99元,不含税金额是9901元,对方B公司只支付给我们9901元,这个账怎么做呢?真的可以这样子操作吗?
请问一下老师,我们A公司(是小规模纳税人)给B公司(一般纳税人)开了一张普通发票价税合计金额是1万元,税额是99元,不含税金额是9901元,对方B公司只支付给我们9901元(说我们开普通给他们只支付不含税价给我们),这时候我们的账怎么做呢?真的可以这样子操作吗?请老师把分录写出来。谢谢
老师,我想问下,我们开三个点的专票,小规模,我知道数量,知道价税合计总金额要开352375.2元,人家要我在98个单品明细下面分摊总金额是价税合计金额,2219.8我分四张发票开,是十万元版本的,这个咋分配,折扣金额那里输入多少折扣率或者说多少折扣额呢?
你好,当月计提社保当月缴纳和当月计提社保,次月缴纳。 我总结的这两种处理方式正确吗?
请问这次企业所得税变化的职工薪酬填写项目还怎么具体填?如果填错了已经申报完成下期还能改吗?
旅客运输服务,高铁,飞机这些为什么要自动填入? 电脑这边是带不出来的吗?
老师你好,房地产公司的预付账款科目的设置想向老师请教一下,假设阳光公司是预付账款的公司,一级科目是预付账款,二级科目是单位,阳光公司应该是三级科目,还是直接让阳光公司进到辅助核算科目。然后再辅助核算阳光公司干的a项目或者b项目。
老师首笔退税是不是哪票单证齐全退哪票呀。,
老师,管理费用可以后面可以跟水电费和物业费一起吗?
老师,我们是卖车的,宿营车,线路车,就是怎么核算每个月挣了多少钱?
房地产中介开票现代服务*服务费需要缴纳印花税吗?没有税种认定
朴老师朴老师 简单说,就是工资算的是 “订单做完时的人工”,入库算的是 “哪个月进仓库的数量”,两者时间不一样,不能硬凑。 你就记住两步: 机台工资:做了多少件 × 每件工价(比如做 1000 件,每件 3 元,工资就是 3000 元)。 裁剪、质检工资:把他们当月总工资,按 “这个订单做了多少件 ÷ 当月所有订单总件数” 来分摊(比如裁剪质检月工资 9000 元,当月总共做了 5000 件,你这个订单做了 1000 件,就分摊 1800 元)。
公司要建套内账,都需要提前准备好哪些数据,公司以前都是表格,现在上软件呢
1. 7月: 不含税收入=163994.4÷1.01≈162370.69元,税额≈1623.71元 2. 8月: 不含税收入=192168.40÷1.01≈190265.74元,税额≈1902.66元 3. 9月: 不含税收入=42291.60÷1.01≈41872.87元,税额≈418.73元 各月会计分录 1. 7月 借:应收账款/银行存款(美团)163994.4 贷:主营业务收入 162370.69 贷:应交税费-应交增值税 1623.71 2. 8月 借:应收账款/银行存款(美团)192168.40 贷:主营业务收入 190265.74 贷:应交税费-应交增值税 1902.66 3. 9月 借:应收账款/银行存款(美团)42291.60 贷:主营业务收入 41872.87 贷:应交税费-应交增值税 418.73