您好,这个的话,红冲就可以了,这个不需要了

请问老师,当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票,又新开了一张专票。我现在要申报增值税,电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报,还是需要在表里哪里再填负数数据?
公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?
老师好,图1是2月份的一张凭证,是福利费,做了进项税额转出,7月份这个发票冲红了,我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候,系统比对不通过,需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊?我2月份那笔已经做了进项税额转出
老师,普票红冲的话是不是也要开负数发票,跟专票负数发票一样操作吗?普票红冲还需要填写红字信息表吗?我上月开出去的普票,现在人退回来了,我要红冲,我打开那张发票了,上面就有红冲的字样,我是怎么操作呢?
老师,3月开的发票,4月已红冲,4月红冲的时候,4月当期发生的收入低于红冲发票金额,填写申报表的时候,收入那一栏就是负数了,为什么多缴纳的税款会自动形成留抵税额呢?
我想知道某一个行业相关的税收优惠政策,我应该去哪里查询?
无票收入,请问在哪里填?
纳税地点怎么解析什么意思
甲公司与乙公司(持股90%)共同投资丙公司,现在乙公司撤股转为个人股东,在今后的税务上有哪些风险,税务筹划如何做
老师,请问公司以下问题整改方案具体有哪些,谢谢①审批单缺少领导签字②对外接待管理事项事前审批单无日期、餐费账单未签字、对外接待费用未及时结算、差旅费报销单日期有误③账务处理问题:成本费用类科目计提方向错误,导致报表数据不准确;使用权资产计提折旧错误;会计凭证无附件问题;违反不相容岗位分离原则
老师,请问公司以下问题解决的建议是什么,谢谢①公司采购预算未区分含税/不含税金额,预算编制可能不准确②程序违规问题③重大项目安排未经集体决策
现在新进入一家公司,底下就2个人,一个总账,一个出纳,接触了几天,发现总账对系统成本核算的数据来源很蒙圈,完全不知道其中的逻辑,所以之前库存搞错了不少。出纳负责业务提成的核对,但是经常出差,现在老板让我看着安排工作。我的思路,就想换掉总账了,如果不换,怎么安排两个人工作
对于跨境电商以哪种方式报关利于申请出口退税?目前9810模式是怎么报关和申请退税的?必备单证有哪些?预退税满足什么条件?后续怎么申报操作?
老师,就是我给对方公户打了一笔款,但是发票回来的金额小于我付款的金额,那我做账按照发票做费用,按照银行做付款吗,这样他是不是就会显示欠我钱啊
老师,普通餐饮店个体户,没开通报税,客人要求开发票怎么办?
意思只要操作票面不需要单独申报是吗,系统自动采集
是的,这个理解是没错的
那当月红冲发票可以直接不用入账了,比如开错一个红冲掉,重新开,是不是只要做一个正数的
是的,这个理解是没错的
那如果,7月是正,8月我又给7月红冲,8月又开了新的,那我8月是不是需要正负都做,金额是一样的
对,只要做一个正数的就行
那假设7月我开30万,8月冲了30万,又开车35万,请问我入几张发票在,8月,和7月呢
这个的话,发票你开的时间是啥时候
7月一张正数,8月一张负数+新开的,这有时间
那就7月做一笔,然后红冲在8月,在做一个对的
我刚刚表达不对 ,7月一张正数30,8月把7月开的30冲掉了,8月新开35的,7月正数肯定要做,那,8月呢是不是也得做两张,一负数一正,
因为8月金额不一样
对,一个负数30,一个正数35
要是8月金额一样,就8月不做就保留7月正数,有时候地址写错了的
是的这个理解是没错的