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老师,这个季度做了2万的无票收入,最后申报增值税我是需要缴纳这2万的应纳税所得额对应的增值税的,但是我确认收入时候,只是确认了收入,没有涉及到增值税额的事情,这个应该怎么做账呢

2025-10-25 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-25 16:25

你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税  

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快账用户8611 追问 2025-10-25 16:35

老师我的分录是这样的,借方应收账款,贷方主营业务收入,银行存款 我们这个业务是客户先打钱,比如5万,最后这个项目要退案,不做了,给他退3万,那么剩余2万我要做无票收入。 如果涉及到增值税,该怎么做账呢

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齐红老师 解答 2025-10-25 16:36

你好,之前收到5万,你做的分录是? 

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快账用户8611 追问 2025-10-25 16:39

借银存,贷应收

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齐红老师 解答 2025-10-25 16:40

你好,退他3万的分录是 借:应收账款  3万,贷:银行存款  3万 剩余2万做无票收入,分录是 借:应收账款  2万,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 

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快账用户8611 追问 2025-10-25 16:44

哦,我把2万都做成收入了,应该这2万里边一部分是收入一部分是增值税

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齐红老师 解答 2025-10-25 16:48

你好,是针对这个回复,还有什么疑问吗 

你好,是针对这个回复,还有什么疑问吗 
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快账用户8611 追问 2025-10-25 16:49

没有了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-25 16:49

祝你学习愉快,工作顺利  

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你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税  
2025-10-25
之前这个交了增值税就不需要了,如果没有的话需要。你这个无票收入是68-50是吗。
2024-10-09
你好,多确认的增值税金额冲点,转到收入中.
2021-01-15
你这种在第二次开票的时候,你申报的时候就是开票收入增加,未开票收入减少,你的总销售额不变的呀。
2022-01-07
借应交税费-应交增值税 贷营业外收入
2021-04-25
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