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老师请教小规模纳税人增值税3%减按1%,减免2%部分要做会计处理吗?

2026-01-17 20:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-17 20:12

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-01-17 20:17

您好,小规模纳税人增值税3%减按1%征收,减免的2%部分不做会计处理。 含税收入101000元: 不含税收入=101000÷(1+0.01)=100000元, 应交增值税=100000×0.01=1000元。 借:银行存款/应收账款 101000 贷:主营业务收入 100000 贷:应交税费—应交增值税 1000 实际缴税时: 借:应交税费—应交增值税 1000 贷:银行存款 1000 减免的2%不单独做账务处理。

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快账用户4137 追问 2026-01-17 20:22

老师,申报所得税时提示这个,是不是不用管

老师,申报所得税时提示这个,是不是不用管
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齐红老师 解答 2026-01-17 20:33

您好,要管的,万一我们填错了呢

您好,要管的,万一我们填错了呢
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快账用户4137 追问 2026-01-17 20:35

这样说来2%减免额还是得做账务处理对吗

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齐红老师 解答 2026-01-17 20:40

您好,您看下我的理解,分情况的

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快账用户4137 追问 2026-01-17 20:42

我的会计处理方式和老师发的一样,也是没做任何会计处理,没有计入营业外收入也没有计入其他收益

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快账用户4137 追问 2026-01-17 20:43

必须先核对:检查增值税减免额是否应计入 其他收益 或 营业外收入但 未填报。

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快账用户4137 追问 2026-01-17 20:43

这句我不理解是什么意思

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齐红老师 解答 2026-01-17 20:50

您好,看下我们的收入是多少

您好,看下我们的收入是多少
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快账用户4137 追问 2026-01-18 00:03

哦,是2%,不是30万以下的1%

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快账用户4137 追问 2026-01-18 00:04

谢谢老师解惑

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齐红老师 解答 2026-01-18 07:00

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-01-17
您好,你开票是一个点,按一个点来做就可以了,没超过30W,把应交税费转到营业外收入
2024-09-27
同学,你好
需要的。这个2%已经计入主营业务收入里面了
2025-10-27
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-01-19
您好 借:应收账款等, 贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税。 月末或者季末,确认减免税额时,分录为, 借:应交税费—应交增值税, 贷:营业外收入—减免税额
2023-07-04
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