您好,这是损益科目,把暂估红冲,再按发票做分录,损益科目在月末都要结转到本年利润的不用操心不平

老师,去年暂估的钱多了,今年期初余额是负数,这个月补回来了手撕票,我要怎么做这个分录,我借,记以前年度损益,贷,记应付账款-暂估行吗?
老师,去年暂估了材料入库并结转成本了,刚收到发票,比我暂估的多一分钱,这个怎么处理了啊
老师去年我有笔暂估金额少了,当时是借 库存商品50000贷 应付账款-暂估50000,今年1月票回来是56448,我今年应该怎么入账呢,麻烦老师把完整分录写一下,谢谢
老师,23年暂估了费用,是借管理费用-暂估贷应付账款暂估,然后1-3月份已经付出去暂估的一部分钱了,也收到了发票,这要怎么做分录啊
老师,我想问一下去年12月份暂估了成本,今年发票回来了怎么做账啊?而且发票回来的金额少于预估的金额。
老师想问一下,去年暂估的一次收入,多暂估了2分钱,今年开发票出来要比去年暂估的金额少2分钱,这个怎么把科目结平么呢
老师请教小规模纳税人增值税3%减按1%,减免2%部分要做会计处理吗?
你好,我们内账没有设销项税,进项税,但每个月要交增值税,请问分录怎么登记?
一般纳税人享受的是简易征收3%的税率,不可以有进项抵扣,那取得的发票有专票需不需勾选
老师,请问购买支付土地前期资金136万,这个土地是用来开采的,我要怎么做会计凭证
企业所得税季报表的已计入成本费用的职工薪酬怎么填算的
老师!我在电子税务局申报了个税,但不知道怎么查询,自然人电子税务局扣缴端能查看吗?还需要申报吗?
老师,晚上好,我想问一下我们公司不是小微企业了,印花税还可以享受普惠优惠政策吗?
企业所得税季报表的实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填算的
进项13能抵销项6得吗