您好,这是损益科目,把暂估红冲,再按发票做分录,损益科目在月末都要结转到本年利润的不用操心不平

老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,去年暂估了材料入库并结转成本了,刚收到发票,比我暂估的多一分钱,这个怎么处理了啊
老师去年我有笔暂估金额少了,当时是借 库存商品50000贷 应付账款-暂估50000,今年1月票回来是56448,我今年应该怎么入账呢,麻烦老师把完整分录写一下,谢谢
老师,请问一下:去年暂估的成本发票,现在收到了,但发现发票上的单价比去年暂估的单价低了,要冲销这笔暂估 分录要怎么做呢? 去年的分录: 借:商品30000 (数量300单价100) 贷:应付账款30000 借:主营业务成本30000 贷:商品30000 现在收到的发票是数量302 单价80 总额是24160 请问冲销这次跨年暂估,分录要怎么做呢
老师,23年暂估了费用,是借管理费用-暂估贷应付账款暂估,然后1-3月份已经付出去暂估的一部分钱了,也收到了发票,这要怎么做分录啊
老师,公司发票上有不是本公司人员的签字,税务检查时候会造成问题么?
老师,销项税额大于进项税额,需要计提吗?会计分录怎么写
以前付客户的保证金现在少回款部份怎么记账
老师。汽车客运机打发票可以计算抵扣进项税吗
老师,3月份开了张专用发票,现在要冲掉但跨月了4月份冲的话,现在报3月的税可以先把这个要冲的票不交增值税吗?
老师,适用小企业会计准则的,有两年收不回来的应收账款1万,是可以直接做进营业外支出-坏账损失吗?请问坏账损失的金额怎么计算得出?
朴老师,我公司是电商公司、是小规模纳税人。我公司25年第四季度的增值税(没有增值税)、企业所得税(没有所得税)、印花税(有印花税)已经申报,但现在发现收入多申报了,而且个人与电子商务经营者订立的电子订单不用交印花税,之前申报的时候不知道,我现在更正的话,之前因为申报的收入而交的印花税怎么办?也要更正吗?可以退税吗?退税麻烦吗?
事业单位给政府打报告申请用本单位的土地建经济适用住房,用开发商一次性给的土地补偿金来解决职工养老保险和公积金问题,补充合同要求给单位盖几间办公室,后期因各种原因没有盖,经协商一次性补偿20万元,收到这笔款项单位应计入什么收入,能不能用于单位日常开支,还是要上交国库?单位土地是不是要下账处理?
公司购进酒,招待用了10瓶,自己公司用了5瓶账务处理怎么做购进进项已认证抵扣
财务好好钻研下公司自身的业务流程和成本管理,再把PPT多练下,这个最重要。 为什么ppt也重要?ppt在财务中干啥用。
是可以结转,就是我核对25年的总收入的话,是不是就会少了2分钱
会不会影响到其他科目
您好,不会影响其他秤上,2分有啥影响嘛,没事的