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我们公司7-9月份利润总额是30万元,1-9月利润总额为负3万元,那我现在申报第三季度的报表还需要计提所得税吗?
请问老师所得税计算第一季度(1到3月)利润总额100万,第二季度200万(4到6月),第三季度-50万(7月到9月),第四季度150万(10月到12月)税率是25%,请问每个季度的企业所得税怎么计算?
老师,请问一下我7-9月成本发票没收到,我现在做账暂估了成本,申报利润总额负数,10-12月要是没有收到发票,我就冲暂估,交税。这个可以吗?
老师,6月底暂估费用15万,7月来费用4万,是吧原来6月暂估费用红冲都是写-15嘛,在写来的发票,那我季度暂估15万,不交税,现在红冲结转本年利润11万,8,9月来发票继续抵扣收入嘛,那第3季度预缴有收入不预缴,是不是需要在重新暂估,10月红冲暂估,我这样操作嘛
就是我上个季度暂估成本18万 然后7月份冲掉了 成本就变成负数了 然后我这个季度收入9万 管理费用100000 那我成本是不是还得暂估啊 不暂估成本这个季度就变成负18万了 然后利润表就显示负18万了 就产生营业利润了
电子税务局里面以抵扣并申报,但是账套里面没有入账,应该怎么办?
老师,就是报印花税,不是按照收入报印花税吗?但我看记账公司怎么按40多万给我们报的印花税,实际收入是29万多,他是不是报错了
老师,请问,我们23年和24年把预收的款专做了收入,也补缴了增值税和所得税,这个账面在25年如何处理呢
老师企业应该怎么订单价呢?
@董找彬老师成本费用是8万,可以写一下计算步骤吗?
这个如何计算出答案,看不懂?
发票被购买方认证使用了,销售方能作废或开红字冲销吗?
24年月计提的工资25年一月发放实发工资,个人社保公积金也在24年12月申报了,请问第三季度填报的实际支付职工薪酬是填24年实发工资还是应发工资(包含社保个税等)
请问收到所个税和增值税比对不一致,要怎么更改?
老师,电商行业推广费抵扣企业所得税按15%还是全额抵扣。交企业所得税是按季度还是按月度,是按月计提按季度缴纳吗
您好,不对,7-9月暂估7万后利润是6-7=-1万,10-12月冲回时利润是3%2B7=10万,但冲销不改变前期利润,所以7-9月利润仍是-1万而不是3万,全年利润(-1)%2B10=9万与原来6%2B3=9万一致。
老师,那我这个例子的数据可能举得不对。就是,我想表达怎么做可以保持2个季度最终利润总额不变。但是首季度不能盈利,最后季度盈利亏损对上账,比方说7-9月我估7万,10-12月冲掉,我盈利不变。
就是,会不会是我数据举得不对?但事实上,一负一正,应该是0?不影响10-12月利润总额是3万?
您好,你举的数据没问题,逻辑是对的:7-9月暂估7万后利润=6-7=-1万,10-12月冲回后利润=3%2B7=10万,两季度合计(-1)%2B10=9万,与原来6%2B3=9万一致,全年利润不变,只是两个季度之间的利润重新分配了(首季度压成亏损,末季度利润变大),不会变成0。