如果您上个季度暂估成本18万,然后在7月份冲销了该暂估成本,导致成本变为负数,那么在本季度确认收入和费用时,应该将上个季度的暂估成本进行适当的调整。 具体而言,您可以在本季度末对上个季度的暂估成本进行重新评估,如果该成本确实存在,则将其计入本季度的成本中。如果该成本不存在或者已经发生了变化,则应该根据实际情况进行调整。 在这种情况下,如果不暂估成本,本季度成本将为负数,导致利润表显示负18万,从而产生营业利润。但是,为了确保财务报表的准确性和可靠性,您应该对上个季度的暂估成本进行重新评估并进行适当的调整

老师,2023.4我们这暂估一笔300万的分录,5.6.7陆续收到了发票,然后在做暂估分录负数(借主营业务成本负数贷应付账款暂估),由于这两个月没有开发票没有收入,我要是做暂估负数的话,利润表本期数的营业成本就是负数了
老师 我们是小规模企业 因为我们没有成本 然后我上季度暂估成本了18万 后来又把成本冲红了 然后我这个季度收入是9万 还需要暂估成本吗 我纳税申报 报财务报表不暂估成本 就会有利润总额 就得交企业所得税 然后电子税务局利润表显示就是年度营业成本180000 那我这个季度必须要暂估成本吗 然后也得必须大于等于18万吗
就是我上个季度暂估成本18万 然后7月份冲掉了 成本就变成负数了 然后我这个季度收入9万 管理费用100000 那我成本是不是还得暂估啊 不暂估成本这个季度就变成负18万了 然后利润表就显示负18万了 就产生营业利润了
老师,我想咨询一下,公司三月份暂估成本100万,借主营业务成本 贷应付款 暂估,那我5月份收到发票50万,我这个50万的发票是放在3月份暂估成本的那张凭证后面还是放在收到发票冲暂估的凭证后面,冲暂估就直接借应付款 贷应付款暂对不,这个成本还是算第一季度的对么
老师,我想咨询一下,公司三月份暂估成本100万,借主营业务成本 贷应付款 暂估,那我5月份收到发票50万,我这个50万的发票是放在3月份暂估成本的那张凭证后面还是放在收到发票冲暂估的凭证后面,冲暂估就直接借应付款 贷应付款暂对不,这个成本还是算第一季度的对么
你好,礼盒这种有3种产品,但是是按礼盒定价的,怎么开发票呢
老师,现在开防水维修发票,怎么开?项目名称怎么选?
老师请问下我们公司股权转让第一季度是赚了13万,老股东占比75%就是101300的元,我现在要怎样做账务处理?
老师,抚恤金是计入福利费吗?
A酒店使用了B酒店的原材料 B酒店按进价跟A酒店收了钱,这个钱B酒店怎么做账合适
老师:我们在其他电脑申报的个税,能不能导到现在电脑来
老师,我们小规模建筑,跨区涉税,合同签的专票3个点,但我们开成普票1个点了,项目也做了事项反馈。现在可以冲红普票开专票么,那税款预缴咋处理呀?
河北电子税务局怎么查询工商年报中的社保信息-单位缴费基数?
老师自动变速箱油开票开成品油吗
工资成立的时候借款10万 只发了 94500 另外的5500还给股东 1、94500转为营业外收入 有什么涉税问题 有税要交吗 这样可以吗 2、如果不走营业外收入 走实收资本的话 5500元是不是就不能退了 要怎么才能退 。3、哪种方式更好 请详细对应解答
那我们是培训机构 那个这个月再重新暂估18万 就把那个负数抵消了 变成了0 成本变成0可以吗
没有实际的成本吗
没有 没有实际成本 因为公司就一个人
那你这个要交好多税率
它有一个管理费用10万 但是我就想问是不是得把这个18万的暂估成本负数冲掉呢 然后这个成本还不能为0
你们有收入就有对应的成本呀
因为公司只有一个人 然后我们是教育培训机构 其他人都在总公司成本都挂在了总公司 所以我这个没有成本
老师 麻烦你告诉我这个我应该咋解决啊 利润表我咋填啊
那你这个没法填成本呀 你没有成本咋填
我暂估成本呢
这个可以 但是汇算清缴之前得有发票
老师 我怎么合理的下次让她不这么做
怎么和她说啊
你们两个是独立核算还是非独立核算
她就是旗下的一个公司
独立核算
你们公司是非独立核算还是独立核算
老师 这个问题不用了 那我这次成本可以暂估多少啊 收入9万 管理费用10万 冲掉暂估18万
同学你好 你这个成本要看实际是多少 不能随便暂估
老师 如果每个季度一直暂估成本 会出现什么问题
汇算清缴之前有发票就可以