您好,在的,你快点发出来,填完申报了

23年24年有个员工工资未申报现在要怎么处理合适
老师,本月购买固定资产并全额付款,但是发票下个月才收到,那也没法走预付款了吧,因为固定资产直接就得入了呀,那就直接固定资产和银行,下个月收到票直接放在这个月凭证后面吗
老师好,职工福利费账面金额是10万元,在做年度汇缴时,调减了2万,请问在填写所得税年度汇缴表中的职工薪酬福利费时,应该按照多少金额填写呢?谢谢
老师,个体户税务注册的时候,可以不写财务负责人,由法人担任办税员,这样操作可以嘛
请问老师,我的供应商24年4月15日开了一张发票给我,6万多元,因质量问题,退回一台,供应商于今日开了对应的红字发票1605.5元,这样操作合适吗,
个体户,查账征收,经营所得申报填不了数据,报不了什么原因?
老师,在产品跟半成品,是不是一样的?
老师,25年汇算清缴已经做完了,这个月发放了25年的奖金,因为没有数据,所以也没有计提,按小企业会计准则,我的账务怎么处理,麻烦老师了
各位老师大家好,就是合作社的这个盈余分配之类的是一个月一结转,还是一年下来才分配呢,请老师们指点一下,谢谢
税务局可以申请停税吗,暂停计算滞纳金
嗯,等20分钟开始做,我去拿电脑
好的,等你,我都在线
可以了,开始做
上次填到哪里了》还有几个表没有填
上次我只是搞懂了几个科目,还没填呢
应付职工薪酬39000
应收账款66356.45
另外没有付的成本填到其他应付款里面
借方和贷方的差额填到未分配里面
5801.98元是别人开给我的票的这个填哪里
暂估的25198.02写到其他应付款吗
是的,还有前面收到发票没有付了
收到发票,没付给人家的没有
我付出去,没收到票的有不少
确认一下,我已经收到票,且付款出去的5801.98,写到应付账款可以把?暂估的25198.02写到其他应付账款。
你全都填到应付账款里面,没有付的
那就是我要把暂估的25198.02加上5801.98等于31000,把31000填应付账款里
是的,是的,用应付加上应储职工这边的减去应收账款,把负数填在未分配里面
应付账款31000加应付职工薪酬39000就是上次说的成本70000,应收账款66356.45,就是上次说的未分配利润-3643.55元
都填好了现在
两边都是相等的吧
然后去填利润表,收入,成本,这样来填
嗯,目前资产等于负债加所有者权益
两边都是66356.45,我这个季度开票的总额
这个提交申报了哈
利润表填了没有,把利润表填了
还没填,我看看咋个填
营业收入是不是66356.45
利润表,把你开票的收入填上,,成本主是工资和暂估的,还有你收到发票加一起,