您好,在的,你快点发出来,填完申报了

老师你好,我们是餐饮公司,购买的鲜活鱼对方开的增值税发票三个点,这个农产品抵扣是按票面三个点扣除还是加计扣除
老师好,我现在没做汇算清缴呢,需要做审计报告,先提供25年四季度的财务报表做审计报告可以不,做完汇算清缴和这个审计报告有出入不
老师你好,我去年12月份忘记计提营业税金及附加了,在今年1月份的时候发现了,去年的账已经结完了。我应该怎么更正
老师,服务型企业,另外收到其他服务型企业的服务费发票,记成本还是记费用
支付宝里有个稳利宝,公司资金存入到这个里面,稳利宝应该计入什么科目
我们是加工企业,如果企业买了一块地不是用于本企业生产用地,将来用于租和卖,这样可以不,有什么风险没
老师2026年待抵扣进项税额这个科目不能用了,请问有相关的文件吗?
郭老师您好,快账软件,比如说多个工程的成本,能一次导出每个工程的单独成本吗
问下你金蝶系统现在年底最后一个月还需要结转本年利润吗 我们以前是有 但我看到这边系统上一个同事没有操作 所以不知道是不是现在改了
老师坏账处理需要什么证据证明
嗯,等20分钟开始做,我去拿电脑
好的,等你,我都在线
可以了,开始做
上次填到哪里了》还有几个表没有填
上次我只是搞懂了几个科目,还没填呢
应付职工薪酬39000
应收账款66356.45
另外没有付的成本填到其他应付款里面
借方和贷方的差额填到未分配里面
5801.98元是别人开给我的票的这个填哪里
暂估的25198.02写到其他应付款吗
是的,还有前面收到发票没有付了
收到发票,没付给人家的没有
我付出去,没收到票的有不少
确认一下,我已经收到票,且付款出去的5801.98,写到应付账款可以把?暂估的25198.02写到其他应付账款。
你全都填到应付账款里面,没有付的
那就是我要把暂估的25198.02加上5801.98等于31000,把31000填应付账款里
是的,是的,用应付加上应储职工这边的减去应收账款,把负数填在未分配里面
应付账款31000加应付职工薪酬39000就是上次说的成本70000,应收账款66356.45,就是上次说的未分配利润-3643.55元
都填好了现在
两边都是相等的吧
然后去填利润表,收入,成本,这样来填
嗯,目前资产等于负债加所有者权益
两边都是66356.45,我这个季度开票的总额
这个提交申报了哈
利润表填了没有,把利润表填了
还没填,我看看咋个填
营业收入是不是66356.45
利润表,把你开票的收入填上,,成本主是工资和暂估的,还有你收到发票加一起,