您好,在的,你快点发出来,填完申报了

老师。小规模纳税人第三季度凭证需要计提增值税。企业所得税吗
劳务报酬有分连续劳务所得吗
请问电商平台的账务处理和实体店的账务处理有什么区别,是按电子税务局局开票金额报收入,还是按互联网平台数据报收入
老师我这边有几张已经入账的2024费用发票,没有纳税人识别号,该怎么处理?还有几笔发票是重复入账,都是去年和前年的,要怎么处理?还是不用管了
请问,计提工资像他这样计提,那发放的时候是什么分录呢
刚成立公司没有产生任何业务季报资产总额怎么填
老师,请问去年年底属于亏损,今年9月份盈利,去年的亏损可以弥补今年的盈利是吧,怎么弥补啊,我忘了是不是申报时就能带出来去年亏损的数据了
个体工商户我怎么不去大厅,直接在线上办理注册,0申报那种
支付给律所的法律顾问费,能计入办公费吗
老师有几笔去年几十万的费用,怎样做分录入账啊
嗯,等20分钟开始做,我去拿电脑
好的,等你,我都在线
可以了,开始做
上次填到哪里了》还有几个表没有填
上次我只是搞懂了几个科目,还没填呢
应付职工薪酬39000
应收账款66356.45
另外没有付的成本填到其他应付款里面
借方和贷方的差额填到未分配里面
5801.98元是别人开给我的票的这个填哪里
暂估的25198.02写到其他应付款吗
是的,还有前面收到发票没有付了
收到发票,没付给人家的没有
我付出去,没收到票的有不少
确认一下,我已经收到票,且付款出去的5801.98,写到应付账款可以把?暂估的25198.02写到其他应付账款。
你全都填到应付账款里面,没有付的
那就是我要把暂估的25198.02加上5801.98等于31000,把31000填应付账款里
是的,是的,用应付加上应储职工这边的减去应收账款,把负数填在未分配里面
应付账款31000加应付职工薪酬39000就是上次说的成本70000,应收账款66356.45,就是上次说的未分配利润-3643.55元
都填好了现在
两边都是相等的吧
然后去填利润表,收入,成本,这样来填
嗯,目前资产等于负债加所有者权益
两边都是66356.45,我这个季度开票的总额
这个提交申报了哈
利润表填了没有,把利润表填了
还没填,我看看咋个填
营业收入是不是66356.45
利润表,把你开票的收入填上,,成本主是工资和暂估的,还有你收到发票加一起,